BASE LEGAL
La Ley
Núm 81 de 14 de marzo de 1912 según
enmendada, crea el Departamento de Salud. Posteriormente, por disposición
de la Sección
5 y 6 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, se eleva a rango
constitucional dicho Departamento, el cual tiene a su cargo todos los
asuntos relacionados con la salud, sanidad y beneficencia pública.
La Ley
82-2019 , conocida como "Ley Reguladora
de los Administradores de Beneficios y Servicios de Farmacia", crea la
Oficina del Comisionado Regulador de los Administradores de Beneficios y
Servicios de Farmacia la cual estará adscrita al Departamento de Salud y
tendrá a su cargo reglamentar todo lo relacionado a los PBMs, PBAs y
entidades afines. El Secretario de Salud supervisará la operación de la
Oficina y estará facultado para aprobar los reglamentos que contendrán los
criterios y normas que regirán sus funciones. A tales fines, designará un
funcionario de confianza, quien fungirá como Comisionado Regulador, que le
asistirá en la ejecución e implementación de la Oficina.
MISIÓN
Propiciar y conservar la
salud para que cada ser humano disfrute del bienestar físico, emocional y
social que le permita el pleno disfrute de la vida, y contribuir así al
esfuerzo productivo y creador de la sociedad.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Sept./17 |
Sept./18 |
Sept./19 |
Feb./20 |
Proy. |
|
Cantidad
total de puestos |
4,688 |
4,277 |
3,910 |
3,839 |
4,052 |
PRESUPUESTO APROBADO PARA
EL AÑO FISCAL 2020-2021
El Presupuesto
considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la Junta de
Supervisión y Administración Financiera, creada bajo la Ley de
Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico
(Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en
adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130
Stat. 2183 (2016). Este presupuesto permitirá el cumplimiento con los
deberes ministeriales de cada entidad gubernamental cónsono con la
aplicación de la política pública, así como con las disposiciones y
limitaciones de gasto en el año eleccionario.
RESUMEN DE LOS RECURSOS
CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Servicio
Directo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Administración del Hospital
Universitario de Adultos |
123,464 |
103,465 |
103,246 |
117,001 |
Administración del Hospital
Universitario Pediátrico |
48,105 |
39,422 |
39,843 |
58,126 |
Instituciones de Salud |
52,975 |
45,712 |
41,976 |
25,701 |
Reglamentación sobre Salud
Ambiental |
17,294 |
19,286 |
17,257 |
31,988 |
Retardación Mental |
32,144 |
32,730 |
39,833 |
45,100 |
Promoción y Protección de la
Salud |
200,281 |
170,318 |
187,666 |
130,953 |
Servicios de Laboratorios
Clínicos |
3,224 |
3,449 |
2,886 |
6,782 |
Programa Medicaid |
93,674 |
58,125 |
86,147 |
146,277 |
Reglamentación y Certificación de
Profesionales de la Salud |
4,425 |
5,220 |
4,751 |
5,733 |
Reglamentación y Acreditación de
Facilidades de Salud |
3,078 |
2,725 |
5,197 |
3,619 |
Programa Especial de Nutrición
Suplementaria para Mujeres Embarazadas; Infantes y Niños
(W.I.C.) |
256,510 |
256,476 |
256,505 |
187,551 |
Inscripción y Expedición de
Documentos en Registro Demográfico |
6,944 |
8,144 |
8,357 |
8,127 |
Administración del Hospital
Universitario de Bayamón |
0 |
0 |
0 |
22,274 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio Directo |
842,118 |
745,072 |
793,664 |
789,232 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Administración del Hospital
Universitario de Adultos |
0 |
0 |
74,598 |
72,024 |
Administración del Hospital
Universitario Pediátrico |
0 |
0 |
657 |
634 |
Reglamentación y Certificación de
Profesionales de la Salud |
0 |
0 |
196 |
189 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio Directo |
0 |
0 |
75,451 |
72,847 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Administración del Hospital
Universitario de Adultos |
77 |
0 |
0 |
0 |
Instituciones de Salud |
71 |
3 |
1,082 |
0 |
Promoción y Protección de la
Salud |
63,916 |
63,568 |
55,327 |
7,281 |
Reglamentación y Certificación de
Profesionales de la Salud |
6,961 |
7,715 |
7,774 |
7,774 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos, Servicio Directo |
71,025 |
71,286 |
64,183 |
15,055 |
|
Total,
Servicio Directo |
913,143 |
816,358 |
933,298 |
877,134 |
|
Servicio
de Apoyo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración
General |
125,447 |
61,070 |
61,327 |
56,641 |
Servicios Auxiliares |
5,794 |
5,231 |
3,760 |
4,561 |
Planificación, Evaluación y
Estadísticas en el Área de Salud |
1,899 |
1,310 |
1,690 |
3,381 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
133,140 |
67,611 |
66,777 |
64,583 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración
General |
2,607 |
3,504 |
10,814 |
18,667 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos, Servicio de Apoyo |
2,607 |
3,504 |
10,814 |
18,667 |
|
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración
General |
0 |
0 |
0 |
155,000 |
Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
0 |
155,000 |
|
Total,
Servicio de Apoyo |
135,747 |
71,115 |
77,591 |
238,250 |
|
Total,
Programa |
1,048,890 |
887,473 |
1,010,889 |
1,115,384 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
195,817 |
156,010 |
169,741 |
227,088 |
Asignaciones Especiales |
84,315 |
55,582 |
65,611 |
66,530 |
Fondos Especiales
Estatales |
11,246 |
12,431 |
13,917 |
15,377 |
Fondos Federales |
506,072 |
504,516 |
506,072 |
442,015 |
Ingresos Propios |
177,808 |
84,144 |
105,100 |
102,805 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
975,258 |
812,683 |
860,441 |
853,815 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
73,942 |
71,391 |
Fondos Especiales
Estatales |
0 |
0 |
196 |
189 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
1,313 |
1,267 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
75,451 |
72,847 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
7,526 |
8,497 |
7,774 |
8,249 |
Asignaciones Especiales |
10,195 |
10,349 |
11,460 |
18,157 |
Fondos Federales |
54,982 |
54,982 |
54,982 |
6,806 |
Ingresos Propios |
929 |
962 |
781 |
510 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
73,632 |
74,790 |
74,997 |
33,722 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
155,000 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
155,000 |
Total,
Origen de Recursos |
1,048,890 |
887,473 |
1,010,889 |
1,115,384 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
91,369 |
83,451 |
67,830 |
78,471 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
55,239 |
42,595 |
48,968 |
69,396 |
Servicios Comprados |
18,909 |
18,422 |
36,961 |
42,561 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
394 |
394 |
0 |
933 |
Gastos de Transportación |
97 |
39 |
671 |
671 |
Servicios Profesionales |
4,232 |
5,502 |
7,814 |
8,096 |
Otros Gastos
Operacionales |
197 |
229 |
0 |
421 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
3,500 |
0 |
0 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
24,872 |
0 |
0 |
4,394 |
Compra de Equipo |
63 |
77 |
458 |
1,543 |
Asignación Pareo Fondos
Federales |
230 |
1,615 |
2,809 |
3,949 |
Materiales y Suministros |
215 |
186 |
3,822 |
16,240 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
0 |
408 |
413 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la RC del Fondo General |
195,817 |
156,010 |
169,741 |
227,088 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos
de la RC del Fondo General |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
565 |
782 |
0 |
475 |
Entidades
Gubernamentales |
6,961 |
7,715 |
7,774 |
7,774 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de la RC del Fondo General |
7,526 |
8,497 |
7,774 |
8,249 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de la RC del Fondo General |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
73,942 |
71,391 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
73,942 |
71,391 |
|
Mejoras Permanentes de la RC del
Fondo General |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
155,000 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de
la RC del Fondo General |
0 |
0 |
0 |
155,000 |
|
Total
de la RC del Fondo General |
203,343 |
164,507 |
251,457 |
461,728 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
171 |
113 |
0 |
146 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
4,003 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
2,821 |
3,224 |
0 |
3,289 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
37,450 |
37,527 |
38,537 |
20,670 |
Gastos de Transportación |
454 |
480 |
0 |
376 |
Servicios Profesionales |
10,015 |
8,387 |
0 |
10,980 |
Otros Gastos
Operacionales |
34 |
35 |
18,250 |
544 |
Asignaciones Englobadas |
2,836 |
5,683 |
0 |
0 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
9,234 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
7 |
57 |
0 |
423 |
Asignación Pareo Fondos
Federales |
17,110 |
0 |
8,824 |
27,266 |
Materiales y Suministros |
180 |
76 |
0 |
2,836 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la AE del Fondo General |
84,315 |
55,582 |
65,611 |
66,530 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos
de la AE del Fondo General |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
10,195 |
10,349 |
11,460 |
18,157 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de la AE del Fondo General |
10,195 |
10,349 |
11,460 |
18,157 |
|
Total
de la AE del Fondo General |
94,510 |
65,931 |
77,071 |
84,687 |
|
Total
del Fondo General |
297,853 |
230,438 |
328,528 |
546,415 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
65,898 |
60,933 |
59,231 |
58,311 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
23,707 |
27,691 |
37,722 |
18,986 |
Servicios Comprados |
53,581 |
55,120 |
47,293 |
43,623 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
18,723 |
17 |
21,298 |
48,261 |
Gastos de Transportación |
1,824 |
1,616 |
1,724 |
2,967 |
Servicios Profesionales |
89,282 |
86,398 |
84,508 |
115,118 |
Otros Gastos
Operacionales |
3,824 |
4,382 |
4,694 |
7,579 |
Asignaciones Englobadas |
3,024 |
3,024 |
3,024 |
5,332 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
28,710 |
1,952 |
1,501 |
2,793 |
Compra de Equipo |
23,868 |
24,649 |
24,906 |
8,432 |
Asignación Pareo Fondos
Federales |
19,047 |
46 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
360,911 |
332,977 |
336,878 |
245,598 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
2,727 |
2,286 |
2,310 |
3,197 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de otros recursos |
695,126 |
601,091 |
625,089 |
560,197 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos
de otros recursos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
55,451 |
55,941 |
55,681 |
7,316 |
Entidades
Gubernamentales |
460 |
3 |
82 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de otros recursos |
55,911 |
55,944 |
55,763 |
7,316 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de otros recursos |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
1,509 |
1,456 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) de otros recursos |
0 |
0 |
1,509 |
1,456 |
Total,
Concepto |
1,048,890 |
887,473 |
1,010,889 |
1,115,384 |
PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO
Administración del Hospital
Universitario de Adultos
Descripción del
Programa
Provee servicios
de salud a terciarios en la Región Metropolitana y servicios
supraterciarios a todas las regiones de salud de Puerto Rico. Éste cuenta
con capacidad para 287 camas. Recibe pacientes con condiciones médicas
complicadas que requieren un alto nivel de especialización médica.
Además, sirve como taller de enseñanza a los diferentes profesionales de
la salud y promueve la investigación clínica para mejorar el tratamiento a
pacientes. Entre los servicios supraterciarios que ofrece este Hospital
se encuentran los servicios de urología, diálisis, plasmaféresis, médula
ósea, ortopedia, intensivo médico quirúrgico, neurocirugía, sala de partos
y "nursery".
Clientela
Pacientes mayores
de 16 años referidos por los hospitales regionales, de área, municipales y
privados. La mayor fuente de referidos a este Hospital proviene de la sala
de emergencia de la Administración de Servicios Médicos (ASEM).
Datos
Estadísticos |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Admisiones |
8,975 |
8,550 |
8,550 |
Censo
diario promedio |
191 |
177 |
177 |
Días
paciente |
69,651 |
65,000 |
65,000 |
Estadía
promedio |
7 |
7 |
7 |
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Fondos Federales |
13,506 |
13,506 |
13,506 |
13,927 |
Ingresos Propios |
51,514 |
41,079 |
34,078 |
33,892 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
58,444 |
48,880 |
55,662 |
69,182 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
123,464 |
103,465 |
103,246 |
117,001 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Ingresos Propios |
0 |
0 |
656 |
633 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
656 |
633 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Ingresos Propios |
77 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
77 |
0 |
0 |
0 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
73,942 |
71,391 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
73,942 |
71,391 |
Total,
Origen de Recursos |
123,541 |
103,465 |
177,844 |
189,025 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
27,607 |
22,913 |
15,037 |
21,145 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
51,199 |
47,034 |
63,764 |
62,852 |
Servicios Comprados |
10,065 |
12,867 |
10,776 |
11,129 |
Gastos de Transportación |
13 |
14 |
10 |
11 |
Servicios Profesionales |
4,866 |
6,957 |
4,297 |
4,252 |
Otros Gastos
Operacionales |
519 |
1,210 |
919 |
953 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
13,824 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
45 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
15,326 |
12,470 |
8,443 |
16,659 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
123,464 |
103,465 |
103,246 |
117,001 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Entidades
Gubernamentales |
77 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
77 |
0 |
0 |
0 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
74,598 |
72,024 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
74,598 |
72,024 |
Total,
Concepto |
123,541 |
103,465 |
177,844 |
189,025 |
| Administración del Hospital Universitario Pediátrico
Descripción del
Programa
Desde 1982, el
Hospital Universitario Pediátrico ofrece servicios de cuidado de salud a
nivel terciario y supraterciario. En éste, se atienden niños de todas las
edades, clases sociales y económicas con igual esmero y dedicación. Se
atienden pacientes hasta los 21 años de edad sin importar sexo, raza,
religión, creencia política o condición económica. Actualmente, ofrece
servicios de pediatría general, cirugía pediátrica, cuidado intensivo
neonatal, cuidado intensivo pediátrico, servicios de oncología y
trasplante de médula ósea. También, se ofrecen servicios de retinopatía,
genética médica, cardiología, hematología, gastroenterología,
endocrinología, neurología y otros. Además, el Hospital cuenta con una
sala de emergencias y cuatro salas quirúrgicas preparadas con equipos e
instrumentos para atender todas las cirugías pediátricas. Se ofrecen
prácticamente todos los servicios pediátricos necesarios para el
diagnóstico y tratamiento de las condiciones médicas pediátricas. Éstos se
ofrecen en un ambiente de cuidado adaptado a las necesidades y
características de la población pediátrica. La mayoría de los servicios
son altamente especializados. En las especialidades quirúrgicas, se
prestan innumerables servicios que requieren conocimientos, destrezas y
personal especializado y competente para atender los problemas de salud de
pacientes de cirugía pediátrica general, oftalmología, urología,
neurología, ortopedia, otorrinolaringología y cirugía torácica. Los
cirujanos cuentan con el respaldo del Departamento de Anestesiología del
Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y de la
Administración de Servicios Médicos (ASEM). La enseñanza y la
investigación son parte integral de las funciones de la facultad del
Hospital. Se garantiza la más moderna y mejor fiscalizada atención
médica.
Clientela
Se atienden
pacientes hasta los 21 años de edad.
Datos
Estadísticos |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Admisiones |
3,671 |
3,702 |
3,702 |
Camas
en uso |
165 |
165 |
165 |
Censo
diario promedio |
110 |
99 |
99 |
Días
paciente |
36,911 |
36,177 |
36,177 |
Estadía
promedio |
10 |
9 |
9 |
Intervenciones
quirúrgicas |
2,404 |
2,168 |
2,168 |
Visitas
a clínicas externas |
14,190 |
14,190 |
14,190 |
Visitas
a sala de emergencia |
7,995 |
8,538 |
8,538 |
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
2,732 |
3,178 |
3,560 |
3,560 |
Fondos Federales |
1,575 |
0 |
1,575 |
1,803 |
Ingresos Propios |
29,164 |
23,172 |
19,595 |
21,175 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
14,634 |
13,072 |
15,113 |
31,588 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
48,105 |
39,422 |
39,843 |
58,126 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Ingresos Propios |
0 |
0 |
657 |
634 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
657 |
634 |
Total,
Origen de Recursos |
48,105 |
39,422 |
40,500 |
58,760 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
18,944 |
15,310 |
12,262 |
14,556 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
10 |
1,297 |
6,508 |
13,131 |
Servicios Comprados |
11,293 |
11,840 |
7,435 |
11,088 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
0 |
0 |
3,560 |
0 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
0 |
12 |
Servicios Profesionales |
624 |
1,950 |
2,111 |
2,534 |
Otros Gastos
Operacionales |
574 |
503 |
771 |
2,189 |
Asignaciones Englobadas |
2,732 |
3,178 |
0 |
0 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
7,892 |
0 |
0 |
1,014 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
0 |
545 |
Asignación Pareo Fondos
Federales |
0 |
46 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
6,036 |
5,298 |
7,196 |
13,057 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
48,105 |
39,422 |
39,843 |
58,126 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
657 |
634 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
657 |
634 |
Total,
Concepto |
48,105 |
39,422 |
40,500 |
58,760 |
|
Instituciones de Salud
Descripción del
Programa
Administra las
instalaciones de salud pública del Departamento de Salud que prestan
servicios médico-hospitalarios a nivel primario, secundario y terciario en
las diferentes especialidades y subespecialidades de la medicina. A
través de este Programa, se hacen disponibles a la comunidad del área
geográfica a la que sirven, los servicios de hospitalización, emergencias
y clínicas externas de la más alta calidad. Este Programa abarca los
servicios médicos prestados a través de las instalaciones de salud no
vendidas. Este Programa abarca los servicios médicos prestados a través de
las instalaciones de salud no vendidas. Éste comprende el Hospital
Regional de Bayamón y lla Unidad de Salud Pública de Río Piedras. Además,
las salas de emergencias que funcionan las 24 horas en: Vega Baja,
Castañer, Cayey, Juncos, Las Piedras, San Lorenzo, Las Marías, Villalba,
Luquillo, Río Grande, Canovanas, Loiza, Vega Alta, Barranquitas, Comerio y
Orocovis.
Clientela
Público en
general, con énfasis en la población médico- indigente.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
14,287 |
14,089 |
8,150 |
8,495 |
Fondos Federales |
3,598 |
3,598 |
3,598 |
0 |
Ingresos Propios |
17,458 |
12,380 |
13,254 |
1,817 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
17,632 |
15,645 |
16,974 |
15,389 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
52,975 |
45,712 |
41,976 |
25,701 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
1,000 |
0 |
Ingresos Propios |
71 |
3 |
82 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
71 |
3 |
1,082 |
0 |
Total,
Origen de Recursos |
53,046 |
45,715 |
43,058 |
25,701 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
14,021 |
13,104 |
7,564 |
4,272 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
1,379 |
499 |
3,970 |
3,970 |
Servicios Comprados |
3,618 |
4,312 |
7,668 |
2,513 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
7,500 |
7,500 |
600 |
600 |
Gastos de Transportación |
130 |
152 |
536 |
868 |
Servicios Profesionales |
16,157 |
14,861 |
8,491 |
10,606 |
Otros Gastos
Operacionales |
2,071 |
2,072 |
9,579 |
189 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
4,574 |
294 |
289 |
2,228 |
Compra de Equipo |
130 |
230 |
477 |
0 |
Materiales y Suministros |
3,395 |
2,688 |
2,793 |
455 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
0 |
9 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
52,975 |
45,712 |
41,976 |
25,701 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
0 |
0 |
1,000 |
0 |
Entidades
Gubernamentales |
71 |
3 |
82 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
71 |
3 |
1,082 |
0 |
Total,
Concepto |
53,046 |
45,715 |
43,058 |
25,701 |
|
Reglamentación sobre Salud Ambiental
Descripción del
Programa
Fiscaliza y cumple
con las leyes y reglamentos sanitarios del Departamento de Salud. Además,
es responsable por la salud pública en el área de servicio de alimentos,
higiene de leche, control de agua potable, zoonosis, control de animales,
control de dengue, higiene del ambiente físico inmediato, ingeniería
sanitaria y salud radiológica.
Brinda asesoramiento sobre
salud ambiental y mantiene un proceso de evaluación y un sistema de
información confiable de todos los problemas de la salud ambiental. Dicho
sistema se desarrolla en tres niveles. El nivel central ejerce las
funciones normativas de asesoramiento técnico, evaluación y
adiestramiento; y formula, con la aprobación de la Secretaria de Salud,
las normas y procedimientos relacionados con la reglamentación sobre salud
ambiental. El nivel regional, por su parte, ejerce la función
administrativa de dar dirección al sistema de acuerdo con las normas y
procedimientos establecidos por el nivel central. Finalmente, el nivel
local lleva a cabo la operación de campo, la cual incluye: inspecciones,
reinspecciones, toma de muestras para análisis químico, bacteriológico y
físico, decomisos, embargos, clausuras, cancelaciones de licencias,
denuncias, levantamiento de clausuras, asperjar con plaguicidas en
comunidades, encuestas sanitarias, campañas de limpieza, expedición de
permisos, endosos, certificaciones, concesión de prórrogas e
investigaciones de querellas en los programas y áreas de servicios, y
respuesta inmediata ante eventos de emergencia.
Clientela
Los servicios de
salud ambiental impactan a toda la población en Puerto Rico. Además,
tiene un impacto en el extranjero, en el caso de la producción y
distribución de alimentos y medicamentos que se manufacturan o se envían
fuera del País.
Datos
Estadísticos |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Inspección
de máquina radiológicas |
1,500 |
1,824 |
1,824 |
Inspección
establecimientos de leche |
296 |
337 |
337 |
Inspección
fábricas de alimentos |
1,500 |
817 |
817 |
Inspección
restaurantes y servicios de alimentos |
15,400 |
11,808 |
11,808 |
Muestras
bacteriológicas acueductos |
5,200 |
5,200 |
5,200 |
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
0 |
5 |
0 |
0 |
Fondos Especiales
Estatales |
1,090 |
2,043 |
2,227 |
2,424 |
Fondos Federales |
9,417 |
9,436 |
9,417 |
22,613 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
6,787 |
7,802 |
5,613 |
6,951 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
17,294 |
19,286 |
17,257 |
31,988 |
Total,
Origen de Recursos |
17,294 |
19,286 |
17,257 |
31,988 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
7,569 |
7,486 |
5,777 |
6,426 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
8,031 |
7,977 |
8,035 |
85 |
Servicios Comprados |
484 |
568 |
1,008 |
1,427 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
0 |
17 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
201 |
387 |
445 |
483 |
Servicios Profesionales |
677 |
700 |
691 |
648 |
Otros Gastos
Operacionales |
3 |
10 |
19 |
137 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
5 |
0 |
155 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
0 |
0 |
0 |
3 |
Compra de Equipo |
4 |
20 |
150 |
1,272 |
Asignación Pareo Fondos
Federales |
230 |
1,615 |
793 |
1,933 |
Materiales y Suministros |
95 |
501 |
321 |
19,401 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
0 |
18 |
18 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
17,294 |
19,286 |
17,257 |
31,988 |
Total,
Concepto |
17,294 |
19,286 |
17,257 |
31,988 |
|
Retardación Mental
Descripción del
Programa
Provee servicios
habilitativos y de tratamiento clínico, centrado en la persona, a través
de la División de Servicios a Población con Retardación Mental. Al
presente, la División provee servicios a una población de 709 personas,
entre las edades de 21 a 55 años. Estas personas obtienen servicios a
través de siete Centros de Desarrollo Habilitativo (CDH) de la División,
localizados en los Municipios de Bayamón, Cayey, Aibonito, Aguadilla,
Ponce, Vega Baja, y Río Grande. En estos Centros, se trabaja la
integración de servicios profesionales, desde una perspectiva holística e
incluye un equipo interdisciplinario, que abarca diferentes disciplinas:
Psicología, Trabajo Social, Enfermería, Terapia Ocupacional, Terapia
Recreativa, Mediadores de Servicio, Consejero en Rehabilitación, Servicios
por Consulta, Nutrición/Dietética, Clínica Dental (Dentista) y Medicina
Clínica, entre otros. Los servicios que se ofrecen en los Centros de
Desarrollo Habilitativos se fundamentan en una programación
psico-educativa, dirigida primordialmente hacia el desarrollo de las
destrezas y habilidades de vida independiente, para una pronta inclusión
del participante en la comunidad. Entre las destrezas y habilidades de
vida independiente que reciben los participantes del personal profesional
se destacan: destrezas de auto-ayuda y cuidado propio, destrezas y
habilidades domésticas, destrezas y habilidades conducentes hacia el
ajuste comunitario, destrezas de ajustes en el área socio-emocional, uso
de tiempo libre y recreativo, académico funcional, salud y seguridad,
destrezas de aprestos al mundo laboral, adiestramiento en empleo y
promoción de empleo con agencias, y entidades públicas y privadas.
También, se ofrecen los servicios habilitativos a través de cuatro
instituciones privadas (Instituto Psicopedagógico, Fundación Modesto
Gotay, Centro Shalom y Centro Johncrisming), hogares comunitarios y
hogares biológicos o familiares, alrededor de la Isla. En los hogares
comunitarios, se ofrecen servicios a 265 participantes.
Ofrece
servicios de respiro o apoyo a las familias con participantes en hogares
biológicos, proveyéndole amas de llaves, según la necesidad individual del
participante. El servicio tiene una duración de cuatro horas diarias
hasta dos turnos de trabajo, los siete días de la semana. Al presente, se
benefician de este servicio sobre 50 participantes.
Los hogares en la
comunidad, catalogados como comunitarios y sustitutos, se ofrecen a través
de proveedores privados contratados por la División. Estos solicitan los
permisos requeridos por la ley, para su establecimiento (Permisos de Uso-
ARPE, Bomberos y Salud Ambiental). Además, se le requiere una Póliza de
Responsabilidad Pública y Choferil, entre otros. Estos hogares son
viviendas en la comunidad, a las que se les exige una vida de familia, en
ambiente de hogar, en total inclusión en la comunidad. El proveedor le
ofrece al participante diferentes actividades en la comunidad, tales como:
cine, playa, bolera, participación en la iglesia, actividades recreativas,
actividades planificadas por la comunidad donde residen, entre otros.
Dichos hogares pueden albergar desde uno hasta seis participantes, y se
le requiere un nivel de apoyo (cuidadores) dependiendo del funcionamiento
del participante. Estos hogares pueden ser por género, mixto o por
necesidades físicas. Esta estrategia de establecimiento de Hogares
Comunitarios cumple con la tendencia nacional de no institucionalizar, y a
la vez cumple con el plan de desinstitucionalización de los próximos cinco
años de acuerdo con el caso de la Corte Federal contra el Programa de
Retardación Mental (Caso #99-1435 (PG), y el caso Olmsted VLC decisión,
527 U.S. 581.
Clientela
Pacientes que
presentan una condición de retardación mental en los que se incluyen:
niños, adolescentes y adultos, de ambos sexos, entre las edades de 21 a 55
años.
Datos
Estadísticos |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Clientela
atendida |
647 |
638 |
675 |
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
131 |
528 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
32,013 |
32,202 |
39,833 |
45,100 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
32,144 |
32,730 |
39,833 |
45,100 |
Total,
Origen de Recursos |
32,144 |
32,730 |
39,833 |
45,100 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
11,037 |
10,417 |
15,089 |
12,848 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
81 |
33 |
68 |
118 |
Servicios Comprados |
18,509 |
18,316 |
21,586 |
23,130 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
394 |
394 |
0 |
933 |
Gastos de Transportación |
97 |
39 |
65 |
65 |
Servicios Profesionales |
1,456 |
2,907 |
2,825 |
4,782 |
Otros Gastos
Operacionales |
229 |
241 |
0 |
421 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
0 |
0 |
0 |
1,258 |
Compra de Equipo |
70 |
134 |
0 |
1,085 |
Materiales y Suministros |
271 |
249 |
200 |
455 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
0 |
0 |
5 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
32,144 |
32,730 |
39,833 |
45,100 |
Total,
Concepto |
32,144 |
32,730 |
39,833 |
45,100 |
|
Promoción y Protección de la Salud
Descripción del
Programa
Desarrolla normas,
planifica y evalúa servicios primarios de salud con un enfoque preventivo,
comprensivo e integral del individuo dentro del contexto del grupo
familiar. A partir de la Orden Administrativa Núm. 179 de 15 de enero de
2003, se oficializa un nuevo enfoque para los servicios de salud. Éste se
basa en la prevención de factores de riesgos asociados a enfermedades
crónicas, no transmisibles; la restructuración de esfuerzos a modelos más
eficientes de promoción, que respondan a la salud pública y estén
dirigidos a proteger la salud y seguridad de los individuos y las
comunidades mediante la vacunación; vigilancia epidemiológica de las
enfermedades; y los aspectos ambientales que afectan la salud. Las
funciones del Programa giran en torno a la prestación de servicios de
mantenimiento de la salud y prevención de las enfermedades, con énfasis en
la población médico-indigentes, en especial a los grupos de alto riesgo
como las madres, niños con necesidades especiales de salud, adolescentes y
envejecientes. A través de este Programa, se ofrecen servicios
especializados a la población con impedimentos hasta los 21 años y a las
víctimas de violación sexual. Además, se brinda asesoramiento y
tratamiento a pacientes con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y
otras enfermedades transmisibles. También, se brindan servicios de
vacunación y diagnóstico e intervención temprana para infantes con
impedimentos elegibles desde su nacimiento hasta dos años, según lo
dispone la Ley 51-1996, según enmendada, conocida como "Ley de Servicios
Educativos Integrados para Personas con Impedimentos". Además, en este
Programa se administra el Fondo de Tratamiento Contra Enfermedades
Catastróficas Remediables que ofrece ayuda económica a pacientes que no
cuentan con los recursos económicos y a sus familiares.
Clientela
Toda la población
que incluye niños, madres embarazadas, adolescentes, envejecientes y
personas con impedimentos físicos y mentales, así como los pacientes con
el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (SIDA) y de enfermedades de transmisión sexual.
Datos
Estadísticos |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Casos
aprobados para recibir beneficios del Fondo de Enfermedades
Catastróficas |
228 |
183 |
300 |
Casos
enfermedades sexualmente transmisibles diagnosticados |
10,551 |
10,300 |
10,150 |
Defunciones
de casos de SIDA |
199 |
178 |
139 |
Servicios
a niños con necesidades especiales |
84,126 |
88,727 |
93,163 |
Servicios
a víctimas de violación (consejerías, terapias, referidos, educación
y otros) |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
Servicios
preventivos de cáncer |
228 |
200 |
200 |
Vacunación
- dosis administradas |
625,834 |
548,537 |
548,537 |
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
778 |
346 |
3,847 |
4,847 |
Fondos Federales |
162,138 |
162,138 |
162,138 |
108,477 |
Ingresos Propios |
30,760 |
1,907 |
12,444 |
10,491 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
6,605 |
5,927 |
9,237 |
7,138 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
200,281 |
170,318 |
187,666 |
130,953 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Asignaciones Especiales |
8,200 |
8,154 |
345 |
0 |
Fondos Federales |
54,982 |
54,982 |
54,982 |
6,806 |
Ingresos Propios |
484 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
250 |
432 |
0 |
475 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
63,916 |
63,568 |
55,327 |
7,281 |
Total,
Origen de Recursos |
264,197 |
233,886 |
242,993 |
138,234 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
24,379 |
24,164 |
23,443 |
20,882 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
184 |
114 |
162 |
643 |
Servicios Comprados |
12,697 |
12,152 |
13,486 |
5,836 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
534 |
250 |
1,747 |
42 |
Gastos de Transportación |
968 |
590 |
597 |
1,153 |
Servicios Profesionales |
33,868 |
30,037 |
33,125 |
39,534 |
Otros Gastos
Operacionales |
223 |
202 |
196 |
1,295 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
0 |
3,177 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
219 |
0 |
0 |
20 |
Compra de Equipo |
772 |
639 |
1,109 |
2,727 |
Asignación Pareo Fondos
Federales |
0 |
0 |
2,100 |
2,100 |
Materiales y Suministros |
124,161 |
99,981 |
109,507 |
51,578 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
2,276 |
2,189 |
2,194 |
1,966 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
200,281 |
170,318 |
187,666 |
130,953 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
63,901 |
63,568 |
55,327 |
7,281 |
Entidades
Gubernamentales |
15 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
63,916 |
63,568 |
55,327 |
7,281 |
Total,
Concepto |
264,197 |
233,886 |
242,993 |
138,234 |
|
Servicios de Laboratorios Clínicos
Descripción del
Programa
Se compone de la
Unidad Administrativa Central en el Instituto de Laboratorio de Salud;
Laboratorios Clínicos y Sanitarios Especiales del nivel central;
Laboratorios Satélites Sanitarios en Ponce, Mayagüez y Arecibo; el
Laboratorio de Toxicología; la Oficina de Certificación para Laboratorios
Sanitarios en la Isla; y el Servicio de Proficiencia para Laboratorios
Clínicos. El Laboratorio de Salud Pública del nivel central brinda los
servicios clínicos de bacteriología general, inmunología, rabia,
tuberculosis y parasitología, certificados por Centro para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) y directamente relacionados con ese
Centro. El Laboratorio de Rabia, por su parte, es el único para Puerto
Rico e Islas Vírgenes. Por otro lado, el Laboratorio de Toxicología de
Alcohol brinda sus servicios a la Policía, al Tribunal General de
Justicia, al Departamento de Justicia y a la Administración de
Compensación por Accidentes Automovilísticos (ACAA). El componente
sanitario del Laboratorio de Salud Pública incluye: química y
microbiología para agua potable, química y microbiología para leche, y
química y microbiología para alimentos.
La Oficina para la
Certificación de Laboratorios Sanitarios se estableció en el 1986, a
instancias de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en
inglés). Por delegación de esta Agencia, sus oficiales certificadores
(aprobados y certificados por la EPA) certifican los laboratorios para
agua potable de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y otros
en la Isla. Además, atiende el Programa de Proficiencia del Departamento
de Salud, que mide la calidad de los servicios ofrecidos por los
laboratorios clínicos de Puerto Rico, públicos y privados, a través de
muestras desconocidas enviadas regularmente durante el año natural, a
todos los laboratorios que cubren la gama de análisis clínicos.
Clientela
El propio
Departamento de Salud, el Departamento de Justicia, Tribunal General de
Justicia, la Administración de Compensación por Accidentes
Automovilísticos (ACAA), la Comisión para la Seguridad en el Tránsito,
agencias federales, todos los laboratorios certificados en Puerto Rico,
entidades educativas y asociaciones profesionales.
Datos
Estadísticos |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Certificaciones
de colectores de muestras |
315 |
315 |
320 |
Lab.
Toxicología Forense: Actas de muestras sin remitente |
300 |
300 |
500 |
Lab.
Toxicología Forense: Adiestramientos ofrecidos |
11 |
11 |
11 |
Lab.
Toxicología Forense: Asistencia a Tribunales |
490 |
525 |
900 |
Lab.
Toxicología Forense: Cotejo de máquinas |
647 |
715 |
720 |
Lab.
Toxicología Forense: Muestras analizadas |
718 |
700 |
750 |
Laboratorios
ambientales |
20,074 |
22,000 |
24,000 |
Laboratorios
clínicos |
125,828 |
160,000 |
170,000 |
Muestras
preparadas |
176,770 |
212,659 |
214,884 |
Prog.
Proficiencias: Muestras enviadas |
176,770 |
193,327 |
195,552 |
Pruebas
enviadas |
176,770 |
193,327 |
195,552 |
Visitas
de certificaciones |
36 |
36 |
38 |
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
1,206 |
1,629 |
1,124 |
3,045 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
2,018 |
1,820 |
1,762 |
3,737 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
3,224 |
3,449 |
2,886 |
6,782 |
Total,
Origen de Recursos |
3,224 |
3,449 |
2,886 |
6,782 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
2,340 |
2,138 |
1,929 |
1,645 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
10 |
0 |
10 |
10 |
Servicios Comprados |
132 |
99 |
0 |
95 |
Gastos de Transportación |
64 |
89 |
0 |
71 |
Servicios Profesionales |
98 |
107 |
0 |
115 |
Otros Gastos
Operacionales |
28 |
17 |
0 |
16 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
0 |
0 |
0 |
35 |
Compra de Equipo |
19 |
7 |
0 |
13 |
Materiales y Suministros |
533 |
992 |
947 |
4,782 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
3,224 |
3,449 |
2,886 |
6,782 |
Total,
Concepto |
3,224 |
3,449 |
2,886 |
6,782 |
|
Programa Medicaid
Descripción del
Programa
Permite el acceso
a los servicios médicos de calidad a la población médico-indigente,
financiando los gastos médicos hospitalarios a personas cuyos ingresos y/o
recursos son insuficientes para sufragar los costos por servicios de
salud. Las personas que solicitan los beneficios del plan de salud del
Gobierno de Puerto Rico, resultan elegibles de acuerdo con los parámetros
categóricos y de indigencia establecidos por niveles federales y
estatales. Cabe señalar, que el Departamento de Salud es la agencia
estatal designada para administrar el Programa de Asistencia Médica
Federal (Título XIX de la Ley de Seguridad Social, "Medicaid") que
comenzó en Puerto Rico el 1ro de enero de 1966, conforme con lo dispuesto
en la Ley Pública Núm. 89-97 del 30 de julio de 1965 y el Título XIX,
conocido como "CHIP", Seguro de Salud para Niños.
Clientela
Toda persona con
ingresos limitados o sin ingresos, que acude en busca de certificarse como
elegible al plan médico del Gobierno de Puerto Rico, mejor conocido como
"Medicaid".
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
17,110 |
0 |
6,724 |
25,166 |
Fondos Federales |
58,125 |
58,125 |
58,125 |
102,892 |
Ingresos Propios |
18,439 |
0 |
21,298 |
18,219 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
93,674 |
58,125 |
86,147 |
146,277 |
Total,
Origen de Recursos |
93,674 |
58,125 |
86,147 |
146,277 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
12,500 |
12,500 |
12,500 |
15,000 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
870 |
870 |
870 |
1,771 |
Servicios Comprados |
2,351 |
2,351 |
2,351 |
3,526 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
18,439 |
0 |
21,298 |
48,219 |
Gastos de Transportación |
42 |
42 |
42 |
195 |
Servicios Profesionales |
33,510 |
33,510 |
33,510 |
48,828 |
Otros Gastos
Operacionales |
110 |
110 |
110 |
1,288 |
Asignaciones Englobadas |
3,024 |
3,024 |
3,024 |
0 |
Compra de Equipo |
5,659 |
5,659 |
5,659 |
375 |
Asignación Pareo Fondos
Federales |
17,110 |
0 |
6,724 |
25,166 |
Materiales y Suministros |
59 |
59 |
59 |
1,884 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
0 |
0 |
25 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
93,674 |
58,125 |
86,147 |
146,277 |
Total,
Concepto |
93,674 |
58,125 |
86,147 |
146,277 |
|
Reglamentación y Certificación de Profesionales de la
Salud
Descripción del
Programa
Asesora a la
Secretaria de Salud en cuanto a la implantación de la Ley Núm. 11 de 23 de
junio de 1976, según enmendada, conocida como "Ley de Reforma Integral de
los Servicios de Salud de Puerto Rico" y las leyes orgánicas de las juntas
examinadoras de las diferentes áreas de profesionales de la salud;
implanta y desarrolla los mecanismos administrativos para el buen
funcionamiento de las juntas examinadoras; y fiscaliza y audita las leyes
y reglamentos que las rigen. La Junta Examinadora de Disciplina Médica
tiene la misión de reglamentar el ejercicio de la medicina en Puerto Rico
y el desarrollo de programas de educación médica clínica para estudiantes
domiciliados en la Isla y matriculados en las escuelas de medicina
extranjeras. Además, vigila y custodia todos los expedientes de los
profesionales de la salud, y advierte a estos profesionales para que
cumplan con los requisitos de registro y educación continuada.
Clientela
Profesionales de
la salud, entre los que se encuentran farmacéuticos, médicos, tecnólogos,
nutricionistas, terapistas y juntas examinadoras.
Datos
Estadísticos |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Exámenes
ofrecidos |
82 |
82 |
82 |
Instituciones
autorizadas de educación continuada |
26,400 |
27,300 |
27,500 |
Licencias
permanentes |
5,969 |
6,200 |
6,250 |
Licencias
provisionales |
3,667 |
3,800 |
3,900 |
Reuniones
de juntas |
392 |
392 |
392 |
Vistas
administrativas |
190 |
200 |
210 |
Vistas
investigativas |
970 |
1,025 |
1,050 |
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Fondos Especiales
Estatales |
3,906 |
4,890 |
4,570 |
5,587 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
519 |
330 |
181 |
146 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
4,425 |
5,220 |
4,751 |
5,733 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Fondos Especiales
Estatales |
0 |
0 |
196 |
189 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
196 |
189 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
6,961 |
7,715 |
7,774 |
7,774 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
6,961 |
7,715 |
7,774 |
7,774 |
Total,
Origen de Recursos |
11,386 |
12,935 |
12,721 |
13,696 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
2,674 |
2,401 |
1,767 |
2,494 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
62 |
1 |
59 |
59 |
Servicios Comprados |
804 |
1,055 |
742 |
854 |
Gastos de Transportación |
34 |
41 |
49 |
47 |
Servicios Profesionales |
763 |
1,089 |
1,092 |
1,072 |
Otros Gastos
Operacionales |
9 |
23 |
382 |
357 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
0 |
456 |
22 |
45 |
Compra de Equipo |
0 |
18 |
560 |
547 |
Materiales y Suministros |
6 |
47 |
21 |
195 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
73 |
89 |
57 |
63 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
4,425 |
5,220 |
4,751 |
5,733 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Entidades
Gubernamentales |
6,961 |
7,715 |
7,774 |
7,774 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
6,961 |
7,715 |
7,774 |
7,774 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
196 |
189 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
196 |
189 |
Total,
Concepto |
11,386 |
12,935 |
12,721 |
13,696 |
|
Reglamentación y Acreditación de Facilidades de
Salud
Descripción del
Programa
Planifica, emite
normativas y expide licencias para reglamentar y acreditar las
instituciones y servicios de salud. Entre sus funciones está el evaluar y
vigilar que todas las instalaciones de salud se establezcan en forma
ordenada. La vigilancia comprende el cumplimiento de las leyes,
reglamentos y normas estatales y federales para lograr que toda
institución esté debidamente autorizada, licenciada y certificada para que
los beneficiarios o usuarios reciban servicios de calidad y apropiados.
Además, incluye entre sus actividades, la certificación de necesidad y
conveniencia para establecer instalaciones de salud en Puerto Rico; la
fiscalización de las instalaciones que se dedican a la manufactura y
distribución de medicamentos; la regulación de la operación de
laboratorios clínicos, anatómicos, bancos de sangre, centros de
plasmaféresis y sueroféresis; la inspección para certificar aquellas
instalaciones de salud participantes de los Programas de "Medicaid",
"Medicare" y la "Clinical Laboratory Improvement Amendments" (CLIA); la
inspección de las ambulancias estatales, municipales y privadas; la
inspección y licenciamiento de los estudios de tatuaje; el mantenimiento
del Registro de Artistas Dermatógrafos; la autorización a médicos para
expedir los certificados de salud y la administración de la Carta de
Derechos del Paciente a los pacientes privados. Por otra parte, investiga
las querellas relacionadas con los servicios de salud y tiene adscrita la
Junta de Bioequivalencia de Medicamentos. Ésta tiene la función de educar
al consumidor sobre el uso, accesibilidad y beneficios de los medicamentos
bioequivalentes.
Clientela
Bajo este
Programa, se inspeccionan y se otorgan las licencias o autorización a las
instalaciones de salud, establecimientos, ambulancias, productos y
medicamentos:
- 5 Unidades de Cuidado Prolongado
- 7 Casas de Salud
- 7 Centros de Rehabilitación
- 45 Unidades Renales
- 38 Centros de Cirugía Ambulatoria
- 8 Salas de Urgencia
- 142 Centros de Diagnóstico y Tratamiento
- 53 Programas de Servicios de Salud en el Hogar
- 50 Hospicios
- 39 Industrias Farmacéuticas
- 1,931 Botiquines
- 946 Laboratorios Clínicos de Patología, Bancos de Sangre y Oficinas
Médicas
- 1,123 Farmacias
- 58 Droguerías
- 55 Agentes Vendedores
- 103 Distribuidores de Medicamentos al Por Mayor (OTC)
- 601 Distribuidores de Medicamentos al Por Menor (OTC)
- 523 Ambulancias Estatales, Municipales y Privadas
- 1,427 Médicos autorizados a expedir certificados de salud, Artistas
Dermatógrafos y Perforadores Corporales
- 148 Certificados de Necesidad y Conveniencia expedidos para
establecer facilidades de nueva creación, compraventa y remodelación,
entre otros
- 7 Centros de Terminaciones de Embarazos
- 2,710 Productos Biológicos
- 19 Instalaciones Veterinarias
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Fondos Especiales
Estatales |
776 |
714 |
1,923 |
1,932 |
Fondos Federales |
1,068 |
1,068 |
1,068 |
482 |
Ingresos Propios |
695 |
361 |
1,519 |
684 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
539 |
582 |
687 |
521 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
3,078 |
2,725 |
5,197 |
3,619 |
Total,
Origen de Recursos |
3,078 |
2,725 |
5,197 |
3,619 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
1,525 |
1,562 |
1,526 |
1,542 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
23 |
13 |
35 |
27 |
Servicios Comprados |
507 |
255 |
1,871 |
657 |
Gastos de Transportación |
158 |
164 |
223 |
110 |
Servicios Profesionales |
515 |
435 |
1,100 |
1,176 |
Otros Gastos
Operacionales |
157 |
150 |
166 |
18 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
18 |
0 |
0 |
8 |
Compra de Equipo |
72 |
77 |
173 |
36 |
Materiales y Suministros |
95 |
61 |
86 |
34 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
8 |
8 |
17 |
11 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
3,078 |
2,725 |
5,197 |
3,619 |
Total,
Concepto |
3,078 |
2,725 |
5,197 |
3,619 |
|
Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres
Embarazadas, Infantes y Niños (WIC)
Descripción del
Programa
El Programa
Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños de 1-5
años (WIC), por sus siglas en inglés, como programa de salud pública
salvaguarda la salud de las mujeres, infantes y niños de familias con
ingresos limitados que están en riesgo nutricional. Se administra por el
Departamento de Salud subsidiado con fondos federales del Departamento de
Agricultura Federal (United States Department of Agriculture-USDA) bajo
los Servicios de Alimentos y Nutrición (Food and Nutrition Services-FNS).
Ofrece intervención temprana durante los periodos críticos de desarrollo y
crecimiento del individuo e interviene en la prevención de problemas
nutricionales y condiciones de salud que pueden afectar a corto y largo
plazo el estado de salud integral de la población materno-infantil.
Provee alimentos nutritivos para suplementar la alimentación, educación en
nutrición, apoyo y promoción en lactancia materna, referidos a cuidados de
salud y otros servicios sociales. Se proveen instrumentos de canjeo para
obtener estos alimentos que se obtienen en comercios previamente
autorizados por el Programa. Actualmente, existen a través de todo Puerto
Rico 731 comercios autorizados. Los alimentos autorizados a adquirirse
cumplen con unos criterios nutricionales y se asignan, según lo establece
el Reglamento Federal 7 CFR, parte 246 por el Gobierno Federal.
Clientela
La clientela se
compone de madres embarazadas, lactantes y post-parto; así como infantes y
niños de 1 a 5 años de edad, que tengan riesgo nutricional en un período
crítico de su desarrollo y que cualifiquen, de acuerdo con los criterios
de elegibilidad por ingreso.
Datos
Estadísticos |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Embarazadas |
12,261 |
9,503 |
9,598 |
Infantes |
23,978 |
18,727 |
18,914 |
Lactantes |
8,053 |
6,678 |
6,744 |
Niños |
91,871 |
67,423 |
68,097 |
Post
parto |
6,418 |
4,770 |
4,818 |
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Fondos Federales |
256,476 |
256,476 |
256,476 |
187,518 |
Ingresos Propios |
34 |
0 |
29 |
33 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
256,510 |
256,476 |
256,505 |
187,551 |
Total,
Origen de Recursos |
256,510 |
256,476 |
256,505 |
187,551 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
18,017 |
18,017 |
18,017 |
16,044 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
0 |
0 |
20 |
2,445 |
Servicios Comprados |
8,987 |
8,987 |
8,987 |
10,661 |
Gastos de Transportación |
214 |
214 |
214 |
778 |
Servicios Profesionales |
1,461 |
1,461 |
1,461 |
7,385 |
Otros Gastos
Operacionales |
0 |
0 |
8 |
471 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
0 |
2,000 |
Compra de Equipo |
17,000 |
17,000 |
17,000 |
3,133 |
Materiales y Suministros |
210,831 |
210,797 |
210,798 |
143,535 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
0 |
0 |
1,099 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
256,510 |
256,476 |
256,505 |
187,551 |
Total,
Concepto |
256,510 |
256,476 |
256,505 |
187,551 |
|
Inscripción
y Expedición de Documentos en Registro Demográfico
Descripción del
Programa
El Registro
Demográfico de Puerto Rico (RDPR), es el custodio perpetuo de los
documentos vitales que contienen los datos demográficos de los ciudadanos.
En este Programa se provee un servicio de inscripción y expedición de los
eventos vitales de la más alta calidad para garantizar confidencialidad,
privacidad y seguridad. Además, es responsable de recopilar, a través de
sus certificados y documentos, datos sociales, demográficos,
epidemiológicos y médico-clínicos sobre la población puertorriqueña.
Estos datos sirven de base para la investigación científica, la
preparación de informes, la toma de decisiones y el establecimiento de la
política pública. Existe un total de 78 oficinas locales a través de toda
la Isla, divididos en seis regiones: Mayagüez-Aguadilla, Arecibo, Ponce,
Guayama, Caguas-Humacao, Fajardo y Bayamón. En sus oficinas locales, se
registran todos los nacimientos, matrimonios, defunciones y muertes
fetales, que ocurren en Puerto Rico. El Registro tiene responsabilidades
de carácter jurídico y administrativo, tales como: emancipaciones,
legitimaciones, adopciones, inscripciones tardías por orden judicial,
anulaciones matrimoniales y matrimonios por poder.
Clientela
Todo ciudadano
nacido o residente en Puerto Rico que necesite inscribir y/o expedir
documentos certificados relacionados con los eventos vitales ocurridos a
su persona o familia.
Datos
Estadísticos |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Control
de Calidad - Transacciones de control, revisión y verificación |
3,241 |
3,318 |
3,318 |
Defunciones
-Causas raras y SIDA procesadas y verificadas |
85 |
255 |
193 |
Expediciones
- Defunciones |
67,159 |
64,017 |
64,017 |
Expediciones
- Matrimonios |
56,783 |
57,121 |
57,000 |
Expediciones
- Nacimientos |
534,994 |
518,563 |
518,563 |
Expediciones
- Natimuertos |
43 |
44 |
44 |
Expediciones
- Otras certificaciones como expediciones negativas, licencias de
matrimonios y otros |
27,863 |
30,561 |
30,561 |
Expediciones
- Permisos de traslado de cadáveres |
27,635 |
27,365 |
27,365 |
Expediciones
- Subtotal |
717,533 |
701,244 |
701,061 |
Inscripciones
- Defunciones |
9,149 |
28,465 |
29,000 |
Inscripciones
- Matrimonios |
4,607 |
8,900 |
13,000 |
Inscripciones
- Nacimientos |
17,363 |
24,000 |
22,000 |
Inscripciones
- Natimuertos |
49 |
141 |
95 |
Inscripciones
- Subtotal |
31,168 |
61,506 |
64,095 |
Operaciones
vitales - Adopciones |
67 |
160 |
114 |
Operaciones
vitales - Correcciones al sistema |
3,241 |
3,318 |
3,318 |
Operaciones
vitales - Divorcios recibidos y controlados |
4,423 |
10,231 |
7,327 |
Operaciones
vitales - Emancipaciones a menores de 18 años |
396 |
800 |
598 |
Operaciones
vitales - Legitimaciones de hijos de otros matrimonios |
35 |
72 |
107 |
Operaciones
vitales - Otras transacciones de adopción, inscripciones tardías,
matrimonios por poder, registros de firmas de matrimonios,
defunciones médico legal y otras |
90 |
65 |
78 |
Operaciones
vitales - Subtotal |
22,717 |
59,574 |
142,977 |
Transacciones
atendidas por Internet |
14,500 |
45,000 |
60,000 |
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Fondos Especiales
Estatales |
3,239 |
4,784 |
5,197 |
5,434 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
3,705 |
3,360 |
3,160 |
2,693 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
6,944 |
8,144 |
8,357 |
8,127 |
Total,
Origen de Recursos |
6,944 |
8,144 |
8,357 |
8,127 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
3,997 |
3,392 |
3,185 |
2,698 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
2 |
0 |
476 |
466 |
Servicios Comprados |
937 |
1,008 |
1,160 |
1,339 |
Gastos de Transportación |
7 |
15 |
17 |
24 |
Servicios Profesionales |
911 |
2,288 |
2,089 |
2,504 |
Otros Gastos
Operacionales |
110 |
70 |
51 |
95 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
980 |
1,202 |
1,190 |
728 |
Compra de Equipo |
0 |
105 |
75 |
110 |
Materiales y Suministros |
0 |
64 |
113 |
162 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
0 |
1 |
1 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
6,944 |
8,144 |
8,357 |
8,127 |
Total,
Concepto |
6,944 |
8,144 |
8,357 |
8,127 |
|
Administración del Hospital Universitario de Bayamón
Descripción del Programa
Provee servicios al público de
Bayamón y áreas del norte y central de Puerto Rico desde julio de 1975. Es
un hospital de nivel secundario y está acreditado por "The Joint
Commission" y "Medicare". Además, está asociado con la Universidad
Central del Caribe, Escuela de Medicina y cuenta con un programa de
Residencia en Medicina Interna. Entre los servicios que ofrece este
hospital en Clínicas Externas están: Endocrinología, Nefrología,
Dermatología, Neumología, Hematología, Cardiología, Gastroenterología,
Endocrinóloga Pediátrica y Reumatología. Además, tiene disponible los
siguientes servicios ambulatorios: Centro de Imágenes, Laboratorio
Clínico, Exámenes Físicos-Certificado de Salud, Vacunación.
A
partir del año fiscal 2020-2021, se crea este Programa presupuestario
donde se presentan de manera separada sus recursos humanos y fiscales de
las demás facilidades del Departamento de Salud con el fin de facilitar la
redención de cuentas ("accountability"). En años fiscales previos los
datos se presentaban bajo el Programa de Instituciones de Salud.
Clientela
Pacientes del área de Bayamón y las áreas norte y
central de Puerto Rico. Desglose del
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Fondos Federales |
0 |
0 |
0 |
3,807 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
11,131 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
7,336 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
0 |
0 |
0 |
22,274 |
Total,
Origen de Recursos |
0 |
0 |
0 |
22,274 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
0 |
0 |
0 |
7,084 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
0 |
3,275 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
0 |
7,290 |
Otros Gastos
Operacionales |
0 |
0 |
0 |
785 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
0 |
0 |
0 |
1,464 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
0 |
242 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
0 |
2,125 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
0 |
0 |
9 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
0 |
0 |
0 |
22,274 |
Total,
Concepto |
0 |
0 |
0 |
22,274 |
|
PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración
General
Descripción del
Programa
Establece la
política pública en el sector de salud y dirige los programas de la
Agencia. Este Programa está compuesto por las siguientes oficinas:
Secretario de Salud, Subsecretario, Asesores Legales, Comunicaciones,
Auditoría Interna, Asuntos Federales, Ayudantes Especiales, Consejo
General de Salud, Oficina del Fondo Contra Enfermedades Catastróficas y
Oficina de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esta última
sitúa a Puerto Rico en el contexto internacional, como asesor y
beneficiario de las experiencias de otros países ante la perspectiva de
unos desarrollos científicos-tecnológicos y necesidades en el área de la
salud. Además, cuenta con la Comisión para la Prevención del Suicidio (Ley
227-1999, según enmendada), la Comisión de Alimentación y Nutrición de
Puerto Rico (Ley 10-1999) y la Oficina de Implantación y Monitoreo de la
Ley HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act). Esta
última tiene la responsabilidad de velar porque los organismos adscritos
al Departamento de Salud, en cumplimiento con la Ley HIPAA, presten
atención y seguimiento a la fase de simplificación administrativa. Bajo
este Programa se encuentra la Oficina de Investigaciones. Ésta ofrece
sus servicios a las agencias que forman parte del componente del
Departamento de Salud, en asuntos relacionados con la sana administración
pública y la previsión de servicios de calidad y excelencia a la
ciudadanía.
Clientela
La clientela la
componen funcionarios del Departamento de Salud, instituciones del
Gobierno Federal, otras agencias públicas, entidades privadas,
estudiantes, profesores, investigadores, organizaciones comunitarias, así,
como público en general.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
49,277 |
37,436 |
43,330 |
22,788 |
Fondos Especiales
Estatales |
2,235 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
169 |
169 |
169 |
496 |
Ingresos Propios |
28,372 |
3,616 |
1,520 |
2,080 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
45,394 |
19,849 |
16,308 |
31,277 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
125,447 |
61,070 |
61,327 |
56,641 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Asignaciones Especiales |
1,995 |
2,195 |
10,115 |
18,157 |
Ingresos Propios |
297 |
959 |
699 |
510 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
315 |
350 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
2,607 |
3,504 |
10,814 |
18,667 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
155,000 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
155,000 |
Total,
Origen de Recursos |
128,054 |
64,574 |
72,141 |
230,308 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
6,373 |
5,126 |
4,823 |
5,367 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
20,085 |
11,971 |
1,744 |
1,836 |
Servicios Comprados |
4,765 |
2,859 |
7,072 |
13,683 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
29,700 |
29,777 |
32,630 |
20,070 |
Gastos de Transportación |
447 |
388 |
190 |
197 |
Servicios Profesionales |
8,562 |
3,985 |
1,315 |
1,706 |
Otros Gastos
Operacionales |
20 |
38 |
10,740 |
330 |
Asignaciones Englobadas |
104 |
6,000 |
0 |
0 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
35,309 |
0 |
0 |
359 |
Compra de Equipo |
167 |
894 |
161 |
313 |
Asignación Pareo Fondos
Federales |
19,047 |
0 |
2,016 |
2,016 |
Materiales y Suministros |
498 |
32 |
214 |
10,351 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
370 |
0 |
422 |
413 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
125,447 |
61,070 |
61,327 |
56,641 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
2,310 |
3,504 |
10,814 |
18,667 |
Entidades
Gubernamentales |
297 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
2,607 |
3,504 |
10,814 |
18,667 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
155,000 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
155,000 |
Total,
Concepto |
128,054 |
64,574 |
72,141 |
230,308 |
|
Servicios Auxiliares
Descripción del
Programa
Provee apoyo
gerencial y administrativo en las áreas programáticas del Departamento
para facilitar que cumplan con sus objetivos. Además, colabora en la
implantación de la política pública en el campo gerencial y administrativo
y contribuye en el desarrollo de estrategias efectivas. Para ello,
planifica, desarrolla y coordina las labores de las oficinas centrales del
Departamento, en el aspecto administrativo, las cuales son: Compras y
Subastas, Finanzas, Servicios Generales, Facilidades de Salud, Contratos
de Arrendamiento de Facilidades, Oficina de Seguros y Riesgo, Oficina de
Recursos Humanos y Oficina de Presupuesto. Por otra parte, coordina la
implantación de estrategias gerenciales de la Secretaria de Salud, revisa
los planes de trabajo y propuestas de contratos, y planifica y coordina
las funciones administrativas del Departamento de Salud.
Clientela
Unidades
programáticas del Departamento de Salud.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
5,794 |
5,231 |
3,760 |
4,561 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
5,794 |
5,231 |
3,760 |
4,561 |
Total,
Origen de Recursos |
5,794 |
5,231 |
3,760 |
4,561 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
5,295 |
4,979 |
3,241 |
4,042 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
435 |
155 |
416 |
416 |
Servicios Comprados |
64 |
97 |
103 |
103 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
5,794 |
5,231 |
3,760 |
4,561 |
Total,
Concepto |
5,794 |
5,231 |
3,760 |
4,561 |
| Planificación, Evaluación y Estadísticas en el Área de
Salud
Descripción del
Programa
Sirve de
instrumento institucional y de apoyo a los distintos niveles gerenciales
del Departamento de Salud para facilitar la toma de decisiones y permitir
el cumplimiento de la misión de la Agencia, en forma eficaz y productiva.
Además, asesora a la Secretaria de Salud sobre la situación de salud de la
población, mediante la identificación de tendencias en la prevalencia y
mortalidad de las distintas condiciones de salud, al utilizar las fuentes
de datos que genera el Departamento. Entre los múltiples esfuerzos
dirigidos a alcanzar los objetivos establecidos sobresalen: sistematizar e
institucionalizar el proceso de planificación, formular planes de acción a
corto y largo plazo, evaluar programas, estrategias y acciones,
monitorear la calidad de los servicios, servir de apoyo a todos los
componentes del Departamento de Salud en situaciones de emergencias
epidemiológicas o cualquiera otra situación extraordinaria que afecte la
salud pública, para desarrollar y analizar las estadísticas relacionadas
con la salud. La Secretaría propiciará el funcionamiento eficaz y
productivo de las diversas dependencias para lograr las metas y objetivos
trazados y el cumplimiento de la misión del Departamento de Salud. Consta
de cuatro divisiones: Planificación Estratégica, Análisis Estadístico,
Evaluación y Monitoreo y Sistema de Información Geográfico. También, tiene
adscrita dos programas que se subvencionan con fondos federales: Salud
Primaria y Salud de las Minorías. También pertenece a este Programa, la
Oficina de Informática y Avances Tecnológicos (OIAT), que cuya creación
surgió para satisfacer la necesidad de implantación de un plan maestro
para el procesamiento electrónico de datos en el Departamento de Salud.
Está compuesta por las Divisiones de Dirección, Administración, Análisis y
Programación de Sistemas Electrónicos, Operaciones y Control y Apoyo
Técnico.
Clientela
Funcionarios del
Departamento de Salud, instituciones del Gobierno Federal, otras agencias
públicas, entidades privadas, estudiantes, maestros, profesores,
investigadores, organizaciones comunitarias y público en general.
Datos
Estadísticos |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Asistencia
técnica provista |
121 |
239 |
266 |
Coordinación
con agencias públicas y privadas |
13 |
235 |
193 |
Informes
especiales |
4 |
36 |
36 |
Informes
estadísticos publicados |
4 |
19 |
19 |
Presentaciones
sobre promoción, logros y proyectos futuros del Departamento |
18 |
149 |
137 |
Proyectos
especiales en desarrollo |
102 |
16 |
16 |
Solicitudes
atendidas de información estadística |
965 |
1,025 |
1,025 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
0 |
1,674 |
Ingresos Propios |
166 |
0 |
239 |
238 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
1,733 |
1,310 |
1,451 |
1,469 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,899 |
1,310 |
1,690 |
3,381 |
Total,
Origen de Recursos |
1,899 |
1,310 |
1,690 |
3,381 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
1,160 |
988 |
901 |
883 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
578 |
322 |
553 |
553 |
Servicios Comprados |
98 |
0 |
9 |
157 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
7 |
0 |
Servicios Profesionales |
61 |
0 |
215 |
1,762 |
Otros Gastos
Operacionales |
2 |
0 |
3 |
0 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
0 |
0 |
0 |
25 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
2 |
1 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,899 |
1,310 |
1,690 |
3,381 |
Total,
Concepto |
1,899 |
1,310 |
1,690 |
3,381 |
|
|