DEPARTAMENTO DE SALUD.


BASE LEGAL

La Ley Núm 81 de 14 de marzo de 1912 según enmendada, crea el Departamento de Salud. Posteriormente, por disposición de la Sección 5 y 6 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se eleva a rango constitucional dicho Departamento, el cual tiene a su cargo todos los asuntos relacionados con la salud, sanidad y beneficencia pública.

La Ley 82-2019 , conocida como "Ley Reguladora de los Administradores de Beneficios y Servicios de Farmacia", crea la Oficina del Comisionado Regulador de los Administradores de Beneficios y Servicios de Farmacia la cual estará adscrita al Departamento de Salud y tendrá a su cargo reglamentar todo lo relacionado a los PBMs, PBAs y entidades afines. El Secretario de Salud supervisará la operación de la Oficina y estará facultado para aprobar los reglamentos que contendrán los criterios y normas que regirán sus funciones. A tales fines, designará un funcionario de confianza, quien fungirá como Comisionado Regulador, que le asistirá en la ejecución e implementación de la Oficina.

MISIÓN

Propiciar y conservar la salud para que cada ser humano disfrute del bienestar físico, emocional y social que le permita el pleno disfrute de la vida, y contribuir así al esfuerzo productivo y creador de la sociedad.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2018 2019 2020 2021
Sept./17 Sept./18 Sept./19 Feb./20 Proy.

 

Cantidad total de puestos 4,688 4,277 3,910 3,839 4,052

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2020-2021 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2020-2021

El Presupuesto considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la Junta de Supervisión y Administración Financiera, creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016). Este presupuesto permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales de cada entidad gubernamental cónsono con la aplicación de la política pública, así como con las disposiciones y limitaciones de gasto en el año eleccionario.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Administración del Hospital Universitario de Adultos 123,464 103,465 103,246 117,001
Administración del Hospital Universitario Pediátrico 48,105 39,422 39,843 58,126
Instituciones de Salud 52,975 45,712 41,976 25,701
Reglamentación sobre Salud Ambiental 17,294 19,286 17,257 31,988
Retardación Mental 32,144 32,730 39,833 45,100
Promoción y Protección de la Salud 200,281 170,318 187,666 130,953
Servicios de Laboratorios Clínicos 3,224 3,449 2,886 6,782
Programa Medicaid 93,674 58,125 86,147 146,277
Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud 4,425 5,220 4,751 5,733
Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud 3,078 2,725 5,197 3,619
Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres Embarazadas; Infantes y Niños (W.I.C.) 256,510 256,476 256,505 187,551
Inscripción y Expedición de Documentos en Registro Demográfico 6,944 8,144 8,357 8,127
Administración del Hospital Universitario de Bayamón 0 0 0 22,274
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 842,118 745,072 793,664 789,232
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Asig.
Administración del Hospital Universitario de Adultos 0 0 74,598 72,024
Administración del Hospital Universitario Pediátrico 0 0 657 634
Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud 0 0 196 189
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 0 75,451 72,847
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Administración del Hospital Universitario de Adultos 77 0 0 0
Instituciones de Salud 71 3 1,082 0
Promoción y Protección de la Salud 63,916 63,568 55,327 7,281
Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud 6,961 7,715 7,774 7,774
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 71,025 71,286 64,183 15,055
 
Total, Servicio Directo 913,143 816,358 933,298 877,134
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 125,447 61,070 61,327 56,641
Servicios Auxiliares 5,794 5,231 3,760 4,561
Planificación, Evaluación y Estadísticas en el Área de Salud 1,899 1,310 1,690 3,381
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 133,140 67,611 66,777 64,583
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 2,607 3,504 10,814 18,667
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo 2,607 3,504 10,814 18,667
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 0 0 0 155,000
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio de Apoyo 0 0 0 155,000
 
Total, Servicio de Apoyo 135,747 71,115 77,591 238,250
 
Total, Programa 1,048,890 887,473 1,010,889 1,115,384
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 195,817 156,010 169,741 227,088
Asignaciones Especiales 84,315 55,582 65,611 66,530
Fondos Especiales Estatales 11,246 12,431 13,917 15,377
Fondos Federales 506,072 504,516 506,072 442,015
Ingresos Propios 177,808 84,144 105,100 102,805
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 975,258 812,683 860,441 853,815
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 73,942 71,391
Fondos Especiales Estatales 0 0 196 189
Ingresos Propios 0 0 1,313 1,267
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 75,451 72,847
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 7,526 8,497 7,774 8,249
Asignaciones Especiales 10,195 10,349 11,460 18,157
Fondos Federales 54,982 54,982 54,982 6,806
Ingresos Propios 929 962 781 510
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 73,632 74,790 74,997 33,722
 
Mejoras Permanentes  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 155,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 0 155,000
Total, Origen de Recursos 1,048,890 887,473 1,010,889 1,115,384
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 91,369 83,451 67,830 78,471
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 55,239 42,595 48,968 69,396
Servicios Comprados 18,909 18,422 36,961 42,561
Donativos, Subsidios y Distribuciones 394 394 0 933
Gastos de Transportación 97 39 671 671
Servicios Profesionales 4,232 5,502 7,814 8,096
Otros Gastos Operacionales 197 229 0 421
Asignaciones Englobadas 0 3,500 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 24,872 0 0 4,394
Compra de Equipo 63 77 458 1,543
Asignación Pareo Fondos Federales 230 1,615 2,809 3,949
Materiales y Suministros 215 186 3,822 16,240
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 408 413
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 195,817 156,010 169,741 227,088
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 565 782 0 475
Entidades Gubernamentales 6,961 7,715 7,774 7,774
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Fondo General 7,526 8,497 7,774 8,249
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 73,942 71,391
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 73,942 71,391
 
Mejoras Permanentes de la RC del Fondo General  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 0 155,000
Subtotal, Mejoras Permanentes de la RC del Fondo General 0 0 0 155,000
 
Total de la RC del Fondo General 203,343 164,507 251,457 461,728
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 171 113 0 146
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 4,003 0 0 0
Servicios Comprados 2,821 3,224 0 3,289
Donativos, Subsidios y Distribuciones 37,450 37,527 38,537 20,670
Gastos de Transportación 454 480 0 376
Servicios Profesionales 10,015 8,387 0 10,980
Otros Gastos Operacionales 34 35 18,250 544
Asignaciones Englobadas 2,836 5,683 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 9,234 0 0 0
Compra de Equipo 7 57 0 423
Asignación Pareo Fondos Federales 17,110 0 8,824 27,266
Materiales y Suministros 180 76 0 2,836
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 84,315 55,582 65,611 66,530
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 10,195 10,349 11,460 18,157
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 10,195 10,349 11,460 18,157
 
Total de la AE del Fondo General 94,510 65,931 77,071 84,687
 
Total del Fondo General 297,853 230,438 328,528 546,415
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 65,898 60,933 59,231 58,311
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 23,707 27,691 37,722 18,986
Servicios Comprados 53,581 55,120 47,293 43,623
Donativos, Subsidios y Distribuciones 18,723 17 21,298 48,261
Gastos de Transportación 1,824 1,616 1,724 2,967
Servicios Profesionales 89,282 86,398 84,508 115,118
Otros Gastos Operacionales 3,824 4,382 4,694 7,579
Asignaciones Englobadas 3,024 3,024 3,024 5,332
Pago de Deuda de Años Anteriores 28,710 1,952 1,501 2,793
Compra de Equipo 23,868 24,649 24,906 8,432
Asignación Pareo Fondos Federales 19,047 46 0 0
Materiales y Suministros 360,911 332,977 336,878 245,598
Anuncios y Pautas en Medios 2,727 2,286 2,310 3,197
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 695,126 601,091 625,089 560,197
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 55,451 55,941 55,681 7,316
Entidades Gubernamentales 460 3 82 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos 55,911 55,944 55,763 7,316
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos  
Pay As You Go 0 0 1,509 1,456
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos 0 0 1,509 1,456
Total, Concepto 1,048,890 887,473 1,010,889 1,115,384


PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Administración del Hospital Universitario de Adultos

Descripción del Programa

Provee servicios de salud a terciarios en la Región Metropolitana y servicios supraterciarios a todas las regiones de salud de Puerto Rico. Éste cuenta con capacidad para 287 camas. Recibe pacientes con condiciones médicas complicadas que requieren un alto nivel de especialización médica. Además, sirve como taller de enseñanza a los diferentes profesionales de la salud y promueve la investigación clínica para mejorar el tratamiento a pacientes. Entre los servicios supraterciarios que ofrece este Hospital se encuentran los servicios de urología, diálisis, plasmaféresis, médula ósea, ortopedia, intensivo médico quirúrgico, neurocirugía, sala de partos y "nursery".

Clientela

Pacientes mayores de 16 años referidos por los hospitales regionales, de área, municipales y privados. La mayor fuente de referidos a este Hospital proviene de la sala de emergencia de la Administración de Servicios Médicos (ASEM).

Datos Estadísticos 2019 2020 2021

 

Admisiones 8,975 8,550 8,550
Censo diario promedio 191 177 177
Días paciente 69,651 65,000 65,000
Estadía promedio 7 7 7

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2020-2021.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 13,506 13,506 13,506 13,927
Ingresos Propios 51,514 41,079 34,078 33,892
Resolución Conjunta del Presupuesto General 58,444 48,880 55,662 69,182
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 123,464 103,465 103,246 117,001
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 0 656 633
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 656 633
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 77 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 77 0 0 0
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 73,942 71,391
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 73,942 71,391
Total, Origen de Recursos 123,541 103,465 177,844 189,025
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 27,607 22,913 15,037 21,145
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 51,199 47,034 63,764 62,852
Servicios Comprados 10,065 12,867 10,776 11,129
Gastos de Transportación 13 14 10 11
Servicios Profesionales 4,866 6,957 4,297 4,252
Otros Gastos Operacionales 519 1,210 919 953
Pago de Deuda de Años Anteriores 13,824 0 0 0
Compra de Equipo 45 0 0 0
Materiales y Suministros 15,326 12,470 8,443 16,659
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 123,464 103,465 103,246 117,001
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Entidades Gubernamentales 77 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 77 0 0 0
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 74,598 72,024
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 74,598 72,024
Total, Concepto 123,541 103,465 177,844 189,025
 
Administración del Hospital Universitario Pediátrico

Descripción del Programa

Desde 1982, el Hospital Universitario Pediátrico ofrece servicios de cuidado de salud a nivel terciario y supraterciario. En éste, se atienden niños de todas las edades, clases sociales y económicas con igual esmero y dedicación. Se atienden pacientes hasta los 21 años de edad sin importar sexo, raza, religión, creencia política o condición económica. Actualmente, ofrece servicios de pediatría general, cirugía pediátrica, cuidado intensivo neonatal, cuidado intensivo pediátrico, servicios de oncología y trasplante de médula ósea. También, se ofrecen servicios de retinopatía, genética médica, cardiología, hematología, gastroenterología, endocrinología, neurología y otros. Además, el Hospital cuenta con una sala de emergencias y cuatro salas quirúrgicas preparadas con equipos e instrumentos para atender todas las cirugías pediátricas. Se ofrecen prácticamente todos los servicios pediátricos necesarios para el diagnóstico y tratamiento de las condiciones médicas pediátricas. Éstos se ofrecen en un ambiente de cuidado adaptado a las necesidades y características de la población pediátrica. La mayoría de los servicios son altamente especializados. En las especialidades quirúrgicas, se prestan innumerables servicios que requieren conocimientos, destrezas y personal especializado y competente para atender los problemas de salud de pacientes de cirugía pediátrica general, oftalmología, urología, neurología, ortopedia, otorrinolaringología y cirugía torácica. Los cirujanos cuentan con el respaldo del Departamento de Anestesiología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y de la Administración de Servicios Médicos (ASEM). La enseñanza y la investigación son parte integral de las funciones de la facultad del Hospital. Se garantiza la más moderna y mejor fiscalizada atención médica.

Clientela

Se atienden pacientes hasta los 21 años de edad.

Datos Estadísticos 2019 2020 2021

 

Admisiones 3,671 3,702 3,702
Camas en uso 165 165 165
Censo diario promedio 110 99 99
Días paciente 36,911 36,177 36,177
Estadía promedio 10 9 9
Intervenciones quirúrgicas 2,404 2,168 2,168
Visitas a clínicas externas 14,190 14,190 14,190
Visitas a sala de emergencia 7,995 8,538 8,538

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2020-2021.


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 2,732 3,178 3,560 3,560
Fondos Federales 1,575 0 1,575 1,803
Ingresos Propios 29,164 23,172 19,595 21,175
Resolución Conjunta del Presupuesto General 14,634 13,072 15,113 31,588
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 48,105 39,422 39,843 58,126
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 0 657 634
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 657 634
Total, Origen de Recursos 48,105 39,422 40,500 58,760
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 18,944 15,310 12,262 14,556
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 10 1,297 6,508 13,131
Servicios Comprados 11,293 11,840 7,435 11,088
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 0 3,560 0
Gastos de Transportación 0 0 0 12
Servicios Profesionales 624 1,950 2,111 2,534
Otros Gastos Operacionales 574 503 771 2,189
Asignaciones Englobadas 2,732 3,178 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 7,892 0 0 1,014
Compra de Equipo 0 0 0 545
Asignación Pareo Fondos Federales 0 46 0 0
Materiales y Suministros 6,036 5,298 7,196 13,057
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 48,105 39,422 39,843 58,126
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 657 634
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 657 634
Total, Concepto 48,105 39,422 40,500 58,760
 

Instituciones de Salud

Descripción del Programa

Administra las instalaciones de salud pública del Departamento de Salud que prestan servicios médico-hospitalarios a nivel primario, secundario y terciario en las diferentes especialidades y subespecialidades de la medicina. A través de este Programa, se hacen disponibles a la comunidad del área geográfica a la que sirven, los servicios de hospitalización, emergencias y clínicas externas de la más alta calidad. Este Programa abarca los servicios médicos prestados a través de las instalaciones de salud no vendidas. Este Programa abarca los servicios médicos prestados a través de las instalaciones de salud no vendidas. Éste comprende el Hospital Regional de Bayamón y lla Unidad de Salud Pública de Río Piedras. Además, las salas de emergencias que funcionan las 24 horas en: Vega Baja, Castañer, Cayey, Juncos, Las Piedras, San Lorenzo, Las Marías, Villalba, Luquillo, Río Grande, Canovanas, Loiza, Vega Alta, Barranquitas, Comerio y Orocovis.

Clientela

Público en general, con énfasis en la población médico- indigente.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 14,287 14,089 8,150 8,495
Fondos Federales 3,598 3,598 3,598 0
Ingresos Propios 17,458 12,380 13,254 1,817
Resolución Conjunta del Presupuesto General 17,632 15,645 16,974 15,389
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 52,975 45,712 41,976 25,701
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 0 1,000 0
Ingresos Propios 71 3 82 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 71 3 1,082 0
Total, Origen de Recursos 53,046 45,715 43,058 25,701
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 14,021 13,104 7,564 4,272
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,379 499 3,970 3,970
Servicios Comprados 3,618 4,312 7,668 2,513
Donativos, Subsidios y Distribuciones 7,500 7,500 600 600
Gastos de Transportación 130 152 536 868
Servicios Profesionales 16,157 14,861 8,491 10,606
Otros Gastos Operacionales 2,071 2,072 9,579 189
Pago de Deuda de Años Anteriores 4,574 294 289 2,228
Compra de Equipo 130 230 477 0
Materiales y Suministros 3,395 2,688 2,793 455
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 9 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 52,975 45,712 41,976 25,701
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 0 1,000 0
Entidades Gubernamentales 71 3 82 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 71 3 1,082 0
Total, Concepto 53,046 45,715 43,058 25,701
 

Reglamentación sobre Salud Ambiental

Descripción del Programa

Fiscaliza y cumple con las leyes y reglamentos sanitarios del Departamento de Salud. Además, es responsable por la salud pública en el área de servicio de alimentos, higiene de leche, control de agua potable, zoonosis, control de animales, control de dengue, higiene del ambiente físico inmediato, ingeniería sanitaria y salud radiológica.


Brinda asesoramiento sobre salud ambiental y mantiene un proceso de evaluación y un sistema de información confiable de todos los problemas de la salud ambiental. Dicho sistema se desarrolla en tres niveles. El nivel central ejerce las funciones normativas de asesoramiento técnico, evaluación y adiestramiento; y formula, con la aprobación de la Secretaria de Salud, las normas y procedimientos relacionados con la reglamentación sobre salud ambiental. El nivel regional, por su parte, ejerce la función administrativa de dar dirección al sistema de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por el nivel central. Finalmente, el nivel local lleva a cabo la operación de campo, la cual incluye: inspecciones, reinspecciones, toma de muestras para análisis químico, bacteriológico y físico, decomisos, embargos, clausuras, cancelaciones de licencias, denuncias, levantamiento de clausuras, asperjar con plaguicidas en comunidades, encuestas sanitarias, campañas de limpieza, expedición de permisos, endosos, certificaciones, concesión de prórrogas e investigaciones de querellas en los programas y áreas de servicios, y respuesta inmediata ante eventos de emergencia.

Clientela

Los servicios de salud ambiental impactan a toda la población en Puerto Rico. Además, tiene un impacto en el extranjero, en el caso de la producción y distribución de alimentos y medicamentos que se manufacturan o se envían fuera del País.

Datos Estadísticos 2019 2020 2021

 

Inspección de máquina radiológicas 1,500 1,824 1,824
Inspección establecimientos de leche 296 337 337
Inspección fábricas de alimentos 1,500 817 817
Inspección restaurantes y servicios de alimentos 15,400 11,808 11,808
Muestras bacteriológicas acueductos 5,200 5,200 5,200

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2020-2021.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 5 0 0
Fondos Especiales Estatales 1,090 2,043 2,227 2,424
Fondos Federales 9,417 9,436 9,417 22,613
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,787 7,802 5,613 6,951
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 17,294 19,286 17,257 31,988
Total, Origen de Recursos 17,294 19,286 17,257 31,988
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 7,569 7,486 5,777 6,426
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 8,031 7,977 8,035 85
Servicios Comprados 484 568 1,008 1,427
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 17 0 0
Gastos de Transportación 201 387 445 483
Servicios Profesionales 677 700 691 648
Otros Gastos Operacionales 3 10 19 137
Asignaciones Englobadas 0 5 0 155
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 0 0 3
Compra de Equipo 4 20 150 1,272
Asignación Pareo Fondos Federales 230 1,615 793 1,933
Materiales y Suministros 95 501 321 19,401
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 18 18
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 17,294 19,286 17,257 31,988
Total, Concepto 17,294 19,286 17,257 31,988
 

Retardación Mental

Descripción del Programa

Provee servicios habilitativos y de tratamiento clínico, centrado en la persona, a través de la División de Servicios a Población con Retardación Mental. Al presente, la División provee servicios a una población de 709 personas, entre las edades de 21 a 55 años. Estas personas obtienen servicios a través de siete Centros de Desarrollo Habilitativo (CDH) de la División, localizados en los Municipios de Bayamón, Cayey, Aibonito, Aguadilla, Ponce, Vega Baja, y Río Grande. En estos Centros, se trabaja la integración de servicios profesionales, desde una perspectiva holística e incluye un equipo interdisciplinario, que abarca diferentes disciplinas: Psicología, Trabajo Social, Enfermería, Terapia Ocupacional, Terapia Recreativa, Mediadores de Servicio, Consejero en Rehabilitación, Servicios por Consulta, Nutrición/Dietética, Clínica Dental (Dentista) y Medicina Clínica, entre otros. Los servicios que se ofrecen en los Centros de Desarrollo Habilitativos se fundamentan en una programación psico-educativa, dirigida primordialmente hacia el desarrollo de las destrezas y habilidades de vida independiente, para una pronta inclusión del participante en la comunidad. Entre las destrezas y habilidades de vida independiente que reciben los participantes del personal profesional se destacan: destrezas de auto-ayuda y cuidado propio, destrezas y habilidades domésticas, destrezas y habilidades conducentes hacia el ajuste comunitario, destrezas de ajustes en el área socio-emocional, uso de tiempo libre y recreativo, académico funcional, salud y seguridad, destrezas de aprestos al mundo laboral, adiestramiento en empleo y promoción de empleo con agencias, y entidades públicas y privadas. También, se ofrecen los servicios habilitativos a través de cuatro instituciones privadas (Instituto Psicopedagógico, Fundación Modesto Gotay, Centro Shalom y Centro Johncrisming), hogares comunitarios y hogares biológicos o familiares, alrededor de la Isla. En los hogares comunitarios, se ofrecen servicios a 265 participantes.

Ofrece servicios de respiro o apoyo a las familias con participantes en hogares biológicos, proveyéndole amas de llaves, según la necesidad individual del participante. El servicio tiene una duración de cuatro horas diarias hasta dos turnos de trabajo, los siete días de la semana. Al presente, se benefician de este servicio sobre 50 participantes.

Los hogares en la comunidad, catalogados como comunitarios y sustitutos, se ofrecen a través de proveedores privados contratados por la División. Estos solicitan los permisos requeridos por la ley, para su establecimiento (Permisos de Uso- ARPE, Bomberos y Salud Ambiental). Además, se le requiere una Póliza de Responsabilidad Pública y Choferil, entre otros. Estos hogares son viviendas en la comunidad, a las que se les exige una vida de familia, en ambiente de hogar, en total inclusión en la comunidad. El proveedor le ofrece al participante diferentes actividades en la comunidad, tales como: cine, playa, bolera, participación en la iglesia, actividades recreativas, actividades planificadas por la comunidad donde residen, entre otros. Dichos hogares pueden albergar desde uno hasta seis participantes, y se le requiere un nivel de apoyo (cuidadores) dependiendo del funcionamiento del participante. Estos hogares pueden ser por género, mixto o por necesidades físicas. Esta estrategia de establecimiento de Hogares Comunitarios cumple con la tendencia nacional de no institucionalizar, y a la vez cumple con el plan de desinstitucionalización de los próximos cinco años de acuerdo con el caso de la Corte Federal contra el Programa de Retardación Mental (Caso #99-1435 (PG), y el caso Olmsted VLC decisión, 527 U.S. 581.

Clientela

Pacientes que presentan una condición de retardación mental en los que se incluyen: niños, adolescentes y adultos, de ambos sexos, entre las edades de 21 a 55 años.

Datos Estadísticos 2019 2020 2021

 

Clientela atendida 647 638 675

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2020-2021.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 131 528 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 32,013 32,202 39,833 45,100
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 32,144 32,730 39,833 45,100
Total, Origen de Recursos 32,144 32,730 39,833 45,100
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 11,037 10,417 15,089 12,848
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 81 33 68 118
Servicios Comprados 18,509 18,316 21,586 23,130
Donativos, Subsidios y Distribuciones 394 394 0 933
Gastos de Transportación 97 39 65 65
Servicios Profesionales 1,456 2,907 2,825 4,782
Otros Gastos Operacionales 229 241 0 421
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 0 0 1,258
Compra de Equipo 70 134 0 1,085
Materiales y Suministros 271 249 200 455
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 0 5
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 32,144 32,730 39,833 45,100
Total, Concepto 32,144 32,730 39,833 45,100
 

Promoción y Protección de la Salud

Descripción del Programa

Desarrolla normas, planifica y evalúa servicios primarios de salud con un enfoque preventivo, comprensivo e integral del individuo dentro del contexto del grupo familiar. A partir de la Orden Administrativa Núm. 179 de 15 de enero de 2003, se oficializa un nuevo enfoque para los servicios de salud. Éste se basa en la prevención de factores de riesgos asociados a enfermedades crónicas, no transmisibles; la restructuración de esfuerzos a modelos más eficientes de promoción, que respondan a la salud pública y estén dirigidos a proteger la salud y seguridad de los individuos y las comunidades mediante la vacunación; vigilancia epidemiológica de las enfermedades; y los aspectos ambientales que afectan la salud. Las funciones del Programa giran en torno a la prestación de servicios de mantenimiento de la salud y prevención de las enfermedades, con énfasis en la población médico-indigentes, en especial a los grupos de alto riesgo como las madres, niños con necesidades especiales de salud, adolescentes y envejecientes. A través de este Programa, se ofrecen servicios especializados a la población con impedimentos hasta los 21 años y a las víctimas de violación sexual. Además, se brinda asesoramiento y tratamiento a pacientes con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y otras enfermedades transmisibles. También, se brindan servicios de vacunación y diagnóstico e intervención temprana para infantes con impedimentos elegibles desde su nacimiento hasta dos años, según lo dispone la Ley 51-1996, según enmendada, conocida como "Ley de Servicios Educativos Integrados para Personas con Impedimentos". Además, en este Programa se administra el Fondo de Tratamiento Contra Enfermedades Catastróficas Remediables que ofrece ayuda económica a pacientes que no cuentan con los recursos económicos y a sus familiares.

Clientela

Toda la población que incluye niños, madres embarazadas, adolescentes, envejecientes y personas con impedimentos físicos y mentales, así como los pacientes con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y de enfermedades de transmisión sexual.

Datos Estadísticos 2019 2020 2021

 

Casos aprobados para recibir beneficios del Fondo de Enfermedades Catastróficas 228 183 300
Casos enfermedades sexualmente transmisibles diagnosticados 10,551 10,300 10,150
Defunciones de casos de SIDA 199 178 139
Servicios a niños con necesidades especiales 84,126 88,727 93,163
Servicios a víctimas de violación (consejerías, terapias, referidos, educación y otros) 20,000 20,000 20,000
Servicios preventivos de cáncer 228 200 200
Vacunación - dosis administradas 625,834 548,537 548,537

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2020-2021.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 778 346 3,847 4,847
Fondos Federales 162,138 162,138 162,138 108,477
Ingresos Propios 30,760 1,907 12,444 10,491
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,605 5,927 9,237 7,138
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 200,281 170,318 187,666 130,953
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 8,200 8,154 345 0
Fondos Federales 54,982 54,982 54,982 6,806
Ingresos Propios 484 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 250 432 0 475
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 63,916 63,568 55,327 7,281
Total, Origen de Recursos 264,197 233,886 242,993 138,234
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 24,379 24,164 23,443 20,882
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 184 114 162 643
Servicios Comprados 12,697 12,152 13,486 5,836
Donativos, Subsidios y Distribuciones 534 250 1,747 42
Gastos de Transportación 968 590 597 1,153
Servicios Profesionales 33,868 30,037 33,125 39,534
Otros Gastos Operacionales 223 202 196 1,295
Asignaciones Englobadas 0 0 0 3,177
Pago de Deuda de Años Anteriores 219 0 0 20
Compra de Equipo 772 639 1,109 2,727
Asignación Pareo Fondos Federales 0 0 2,100 2,100
Materiales y Suministros 124,161 99,981 109,507 51,578
Anuncios y Pautas en Medios 2,276 2,189 2,194 1,966
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 200,281 170,318 187,666 130,953
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 63,901 63,568 55,327 7,281
Entidades Gubernamentales 15 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 63,916 63,568 55,327 7,281
Total, Concepto 264,197 233,886 242,993 138,234
 

Servicios de Laboratorios Clínicos

Descripción del Programa

Se compone de la Unidad Administrativa Central en el Instituto de Laboratorio de Salud; Laboratorios Clínicos y Sanitarios Especiales del nivel central; Laboratorios Satélites Sanitarios en Ponce, Mayagüez y Arecibo; el Laboratorio de Toxicología; la Oficina de Certificación para Laboratorios Sanitarios en la Isla; y el Servicio de Proficiencia para Laboratorios Clínicos. El Laboratorio de Salud Pública del nivel central brinda los servicios clínicos de bacteriología general, inmunología, rabia, tuberculosis y parasitología, certificados por Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y directamente relacionados con ese Centro. El Laboratorio de Rabia, por su parte, es el único para Puerto Rico e Islas Vírgenes. Por otro lado, el Laboratorio de Toxicología de Alcohol brinda sus servicios a la Policía, al Tribunal General de Justicia, al Departamento de Justicia y a la Administración de Compensación por Accidentes Automovilísticos (ACAA). El componente sanitario del Laboratorio de Salud Pública incluye: química y microbiología para agua potable, química y microbiología para leche, y química y microbiología para alimentos.

La Oficina para la Certificación de Laboratorios Sanitarios se estableció en el 1986, a instancias de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés). Por delegación de esta Agencia, sus oficiales certificadores (aprobados y certificados por la EPA) certifican los laboratorios para agua potable de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y otros en la Isla. Además, atiende el Programa de Proficiencia del Departamento de Salud, que mide la calidad de los servicios ofrecidos por los laboratorios clínicos de Puerto Rico, públicos y privados, a través de muestras desconocidas enviadas regularmente durante el año natural, a todos los laboratorios que cubren la gama de análisis clínicos.

Clientela

El propio Departamento de Salud, el Departamento de Justicia, Tribunal General de Justicia, la Administración de Compensación por Accidentes Automovilísticos (ACAA), la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, agencias federales, todos los laboratorios certificados en Puerto Rico, entidades educativas y asociaciones profesionales.

Datos Estadísticos 2019 2020 2021

 

Certificaciones de colectores de muestras 315 315 320
Lab. Toxicología Forense: Actas de muestras sin remitente 300 300 500
Lab. Toxicología Forense: Adiestramientos ofrecidos 11 11 11
Lab. Toxicología Forense: Asistencia a Tribunales 490 525 900
Lab. Toxicología Forense: Cotejo de máquinas 647 715 720
Lab. Toxicología Forense: Muestras analizadas 718 700 750
Laboratorios ambientales 20,074 22,000 24,000
Laboratorios clínicos 125,828 160,000 170,000
Muestras preparadas 176,770 212,659 214,884
Prog. Proficiencias: Muestras enviadas 176,770 193,327 195,552
Pruebas enviadas 176,770 193,327 195,552
Visitas de certificaciones 36 36 38

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2020-2021.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 1,206 1,629 1,124 3,045
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,018 1,820 1,762 3,737
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,224 3,449 2,886 6,782
Total, Origen de Recursos 3,224 3,449 2,886 6,782
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,340 2,138 1,929 1,645
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 10 0 10 10
Servicios Comprados 132 99 0 95
Gastos de Transportación 64 89 0 71
Servicios Profesionales 98 107 0 115
Otros Gastos Operacionales 28 17 0 16
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 0 0 35
Compra de Equipo 19 7 0 13
Materiales y Suministros 533 992 947 4,782
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,224 3,449 2,886 6,782
Total, Concepto 3,224 3,449 2,886 6,782
 

Programa Medicaid

Descripción del Programa

Permite el acceso a los servicios médicos de calidad a la población médico-indigente, financiando los gastos médicos hospitalarios a personas cuyos ingresos y/o recursos son insuficientes para sufragar los costos por servicios de salud. Las personas que solicitan los beneficios del plan de salud del Gobierno de Puerto Rico, resultan elegibles de acuerdo con los parámetros categóricos y de indigencia establecidos por niveles federales y estatales. Cabe señalar, que el Departamento de Salud es la agencia estatal designada para administrar el Programa de Asistencia Médica Federal (Título XIX de la Ley de Seguridad Social, "Medicaid") que comenzó en Puerto Rico el 1ro de enero de 1966, conforme con lo dispuesto en la Ley Pública Núm. 89-97 del 30 de julio de 1965 y el Título XIX, conocido como "CHIP", Seguro de Salud para Niños.

Clientela

Toda persona con ingresos limitados o sin ingresos, que acude en busca de certificarse como elegible al plan médico del Gobierno de Puerto Rico, mejor conocido como "Medicaid".

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 17,110 0 6,724 25,166
Fondos Federales 58,125 58,125 58,125 102,892
Ingresos Propios 18,439 0 21,298 18,219
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 93,674 58,125 86,147 146,277
Total, Origen de Recursos 93,674 58,125 86,147 146,277
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 12,500 12,500 12,500 15,000
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 870 870 870 1,771
Servicios Comprados 2,351 2,351 2,351 3,526
Donativos, Subsidios y Distribuciones 18,439 0 21,298 48,219
Gastos de Transportación 42 42 42 195
Servicios Profesionales 33,510 33,510 33,510 48,828
Otros Gastos Operacionales 110 110 110 1,288
Asignaciones Englobadas 3,024 3,024 3,024 0
Compra de Equipo 5,659 5,659 5,659 375
Asignación Pareo Fondos Federales 17,110 0 6,724 25,166
Materiales y Suministros 59 59 59 1,884
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 0 25
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 93,674 58,125 86,147 146,277
Total, Concepto 93,674 58,125 86,147 146,277
 

Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud

Descripción del Programa

Asesora a la Secretaria de Salud en cuanto a la implantación de la Ley Núm. 11 de 23 de junio de 1976, según enmendada, conocida como "Ley de Reforma Integral de los Servicios de Salud de Puerto Rico" y las leyes orgánicas de las juntas examinadoras de las diferentes áreas de profesionales de la salud; implanta y desarrolla los mecanismos administrativos para el buen funcionamiento de las juntas examinadoras; y fiscaliza y audita las leyes y reglamentos que las rigen. La Junta Examinadora de Disciplina Médica tiene la misión de reglamentar el ejercicio de la medicina en Puerto Rico y el desarrollo de programas de educación médica clínica para estudiantes domiciliados en la Isla y matriculados en las escuelas de medicina extranjeras. Además, vigila y custodia todos los expedientes de los profesionales de la salud, y advierte a estos profesionales para que cumplan con los requisitos de registro y educación continuada.

Clientela

Profesionales de la salud, entre los que se encuentran farmacéuticos, médicos, tecnólogos, nutricionistas, terapistas y juntas examinadoras.

Datos Estadísticos 2019 2020 2021

 

Exámenes ofrecidos 82 82 82
Instituciones autorizadas de educación continuada 26,400 27,300 27,500
Licencias permanentes 5,969 6,200 6,250
Licencias provisionales 3,667 3,800 3,900
Reuniones de juntas 392 392 392
Vistas administrativas 190 200 210
Vistas investigativas 970 1,025 1,050

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2020-2021.


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 3,906 4,890 4,570 5,587
Resolución Conjunta del Presupuesto General 519 330 181 146
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,425 5,220 4,751 5,733
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Fondos Especiales Estatales 0 0 196 189
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 196 189
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,961 7,715 7,774 7,774
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 6,961 7,715 7,774 7,774
Total, Origen de Recursos 11,386 12,935 12,721 13,696
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,674 2,401 1,767 2,494
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 62 1 59 59
Servicios Comprados 804 1,055 742 854
Gastos de Transportación 34 41 49 47
Servicios Profesionales 763 1,089 1,092 1,072
Otros Gastos Operacionales 9 23 382 357
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 456 22 45
Compra de Equipo 0 18 560 547
Materiales y Suministros 6 47 21 195
Anuncios y Pautas en Medios 73 89 57 63
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,425 5,220 4,751 5,733
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Entidades Gubernamentales 6,961 7,715 7,774 7,774
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 6,961 7,715 7,774 7,774
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 196 189
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 196 189
Total, Concepto 11,386 12,935 12,721 13,696
 

Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud

Descripción del Programa

Planifica, emite normativas y expide licencias para reglamentar y acreditar las instituciones y servicios de salud. Entre sus funciones está el evaluar y vigilar que todas las instalaciones de salud se establezcan en forma ordenada. La vigilancia comprende el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas estatales y federales para lograr que toda institución esté debidamente autorizada, licenciada y certificada para que los beneficiarios o usuarios reciban servicios de calidad y apropiados. Además, incluye entre sus actividades, la certificación de necesidad y conveniencia para establecer instalaciones de salud en Puerto Rico; la fiscalización de las instalaciones que se dedican a la manufactura y distribución de medicamentos; la regulación de la operación de laboratorios clínicos, anatómicos, bancos de sangre, centros de plasmaféresis y sueroféresis; la inspección para certificar aquellas instalaciones de salud participantes de los Programas de "Medicaid", "Medicare" y la "Clinical Laboratory Improvement Amendments" (CLIA); la inspección de las ambulancias estatales, municipales y privadas; la inspección y licenciamiento de los estudios de tatuaje; el mantenimiento del Registro de Artistas Dermatógrafos; la autorización a médicos para expedir los certificados de salud y la administración de la Carta de Derechos del Paciente a los pacientes privados. Por otra parte, investiga las querellas relacionadas con los servicios de salud y tiene adscrita la Junta de Bioequivalencia de Medicamentos. Ésta tiene la función de educar al consumidor sobre el uso, accesibilidad y beneficios de los medicamentos bioequivalentes.

Clientela

Bajo este Programa, se inspeccionan y se otorgan las licencias o autorización a las instalaciones de salud, establecimientos, ambulancias, productos y medicamentos:

  • 5 Unidades de Cuidado Prolongado
  • 7 Casas de Salud
  • 7 Centros de Rehabilitación
  • 45 Unidades Renales
  • 38 Centros de Cirugía Ambulatoria
  • 8 Salas de Urgencia
  • 142 Centros de Diagnóstico y Tratamiento
  • 53 Programas de Servicios de Salud en el Hogar
  • 50 Hospicios
  • 39 Industrias Farmacéuticas
  • 1,931 Botiquines
  • 946 Laboratorios Clínicos de Patología, Bancos de Sangre y Oficinas Médicas
  • 1,123 Farmacias
  • 58 Droguerías
  • 55 Agentes Vendedores
  • 103 Distribuidores de Medicamentos al Por Mayor (OTC)
  • 601 Distribuidores de Medicamentos al Por Menor (OTC)
  • 523 Ambulancias Estatales, Municipales y Privadas
  • 1,427 Médicos autorizados a expedir certificados de salud, Artistas Dermatógrafos y Perforadores Corporales
  • 148 Certificados de Necesidad y Conveniencia expedidos para establecer facilidades de nueva creación, compraventa y remodelación, entre otros
  • 7 Centros de Terminaciones de Embarazos
  • 2,710 Productos Biológicos
  • 19 Instalaciones Veterinarias

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 776 714 1,923 1,932
Fondos Federales 1,068 1,068 1,068 482
Ingresos Propios 695 361 1,519 684
Resolución Conjunta del Presupuesto General 539 582 687 521
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,078 2,725 5,197 3,619
Total, Origen de Recursos 3,078 2,725 5,197 3,619
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,525 1,562 1,526 1,542
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 23 13 35 27
Servicios Comprados 507 255 1,871 657
Gastos de Transportación 158 164 223 110
Servicios Profesionales 515 435 1,100 1,176
Otros Gastos Operacionales 157 150 166 18
Pago de Deuda de Años Anteriores 18 0 0 8
Compra de Equipo 72 77 173 36
Materiales y Suministros 95 61 86 34
Anuncios y Pautas en Medios 8 8 17 11
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,078 2,725 5,197 3,619
Total, Concepto 3,078 2,725 5,197 3,619
 

Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres Embarazadas, Infantes y Niños (WIC)

Descripción del Programa

El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños de 1-5 años (WIC), por sus siglas en inglés, como programa de salud pública salvaguarda la salud de las mujeres, infantes y niños de familias con ingresos limitados que están en riesgo nutricional. Se administra por el Departamento de Salud subsidiado con fondos federales del Departamento de Agricultura Federal (United States Department of Agriculture-USDA) bajo los Servicios de Alimentos y Nutrición (Food and Nutrition Services-FNS). Ofrece intervención temprana durante los periodos críticos de desarrollo y crecimiento del individuo e interviene en la prevención de problemas nutricionales y condiciones de salud que pueden afectar a corto y largo plazo el estado de salud integral de la población materno-infantil. Provee alimentos nutritivos para suplementar la alimentación, educación en nutrición, apoyo y promoción en lactancia materna, referidos a cuidados de salud y otros servicios sociales. Se proveen instrumentos de canjeo para obtener estos alimentos que se obtienen en comercios previamente autorizados por el Programa. Actualmente, existen a través de todo Puerto Rico 731 comercios autorizados. Los alimentos autorizados a adquirirse cumplen con unos criterios nutricionales y se asignan, según lo establece el Reglamento Federal 7 CFR, parte 246 por el Gobierno Federal.

Clientela

La clientela se compone de madres embarazadas, lactantes y post-parto; así como infantes y niños de 1 a 5 años de edad, que tengan riesgo nutricional en un período crítico de su desarrollo y que cualifiquen, de acuerdo con los criterios de elegibilidad por ingreso.

Datos Estadísticos 2019 2020 2021

 

Embarazadas 12,261 9,503 9,598
Infantes 23,978 18,727 18,914
Lactantes 8,053 6,678 6,744
Niños 91,871 67,423 68,097
Post parto 6,418 4,770 4,818

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2020-2021.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 256,476 256,476 256,476 187,518
Ingresos Propios 34 0 29 33
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 256,510 256,476 256,505 187,551
Total, Origen de Recursos 256,510 256,476 256,505 187,551
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 18,017 18,017 18,017 16,044
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 20 2,445
Servicios Comprados 8,987 8,987 8,987 10,661
Gastos de Transportación 214 214 214 778
Servicios Profesionales 1,461 1,461 1,461 7,385
Otros Gastos Operacionales 0 0 8 471
Asignaciones Englobadas 0 0 0 2,000
Compra de Equipo 17,000 17,000 17,000 3,133
Materiales y Suministros 210,831 210,797 210,798 143,535
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 0 1,099
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 256,510 256,476 256,505 187,551
Total, Concepto 256,510 256,476 256,505 187,551
 

Inscripción y Expedición de Documentos en Registro Demográfico

Descripción del Programa

El Registro Demográfico de Puerto Rico (RDPR), es el custodio perpetuo de los documentos vitales que contienen los datos demográficos de los ciudadanos. En este Programa se provee un servicio de inscripción y expedición de los eventos vitales de la más alta calidad para garantizar confidencialidad, privacidad y seguridad. Además, es responsable de recopilar, a través de sus certificados y documentos, datos sociales, demográficos, epidemiológicos y médico-clínicos sobre la población puertorriqueña. Estos datos sirven de base para la investigación científica, la preparación de informes, la toma de decisiones y el establecimiento de la política pública. Existe un total de 78 oficinas locales a través de toda la Isla, divididos en seis regiones: Mayagüez-Aguadilla, Arecibo, Ponce, Guayama, Caguas-Humacao, Fajardo y Bayamón. En sus oficinas locales, se registran todos los nacimientos, matrimonios, defunciones y muertes fetales, que ocurren en Puerto Rico. El Registro tiene responsabilidades de carácter jurídico y administrativo, tales como: emancipaciones, legitimaciones, adopciones, inscripciones tardías por orden judicial, anulaciones matrimoniales y matrimonios por poder.

Clientela

Todo ciudadano nacido o residente en Puerto Rico que necesite inscribir y/o expedir documentos certificados relacionados con los eventos vitales ocurridos a su persona o familia.

Datos Estadísticos 2019 2020 2021

 

Control de Calidad - Transacciones de control, revisión y verificación 3,241 3,318 3,318
Defunciones -Causas raras y SIDA procesadas y verificadas 85 255 193
Expediciones - Defunciones 67,159 64,017 64,017
Expediciones - Matrimonios 56,783 57,121 57,000
Expediciones - Nacimientos 534,994 518,563 518,563
Expediciones - Natimuertos 43 44 44
Expediciones - Otras certificaciones como expediciones negativas, licencias de matrimonios y otros 27,863 30,561 30,561
Expediciones - Permisos de traslado de cadáveres 27,635 27,365 27,365
Expediciones - Subtotal 717,533 701,244 701,061
Inscripciones - Defunciones 9,149 28,465 29,000
Inscripciones - Matrimonios 4,607 8,900 13,000
Inscripciones - Nacimientos 17,363 24,000 22,000
Inscripciones - Natimuertos 49 141 95
Inscripciones - Subtotal 31,168 61,506 64,095
Operaciones vitales - Adopciones 67 160 114
Operaciones vitales - Correcciones al sistema 3,241 3,318 3,318
Operaciones vitales - Divorcios recibidos y controlados 4,423 10,231 7,327
Operaciones vitales - Emancipaciones a menores de 18 años 396 800 598
Operaciones vitales - Legitimaciones de hijos de otros matrimonios 35 72 107
Operaciones vitales - Otras transacciones de adopción, inscripciones tardías, matrimonios por poder, registros de firmas de matrimonios, defunciones médico legal y otras 90 65 78
Operaciones vitales - Subtotal 22,717 59,574 142,977
Transacciones atendidas por Internet 14,500 45,000 60,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2020-2021.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 3,239 4,784 5,197 5,434
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,705 3,360 3,160 2,693
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,944 8,144 8,357 8,127
Total, Origen de Recursos 6,944 8,144 8,357 8,127
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,997 3,392 3,185 2,698
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2 0 476 466
Servicios Comprados 937 1,008 1,160 1,339
Gastos de Transportación 7 15 17 24
Servicios Profesionales 911 2,288 2,089 2,504
Otros Gastos Operacionales 110 70 51 95
Pago de Deuda de Años Anteriores 980 1,202 1,190 728
Compra de Equipo 0 105 75 110
Materiales y Suministros 0 64 113 162
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 1 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,944 8,144 8,357 8,127
Total, Concepto 6,944 8,144 8,357 8,127
 

Administración del Hospital Universitario de Bayamón

Descripción del Programa

Provee servicios al público de Bayamón y áreas del norte y central de Puerto Rico desde julio de 1975. Es un hospital de nivel secundario y está acreditado por "The Joint Commission" y "Medicare". Además, está asociado con la Universidad Central del Caribe, Escuela de Medicina y cuenta con un programa de Residencia en Medicina Interna. Entre los servicios que ofrece este hospital en Clínicas Externas están: Endocrinología, Nefrología, Dermatología, Neumología, Hematología, Cardiología, Gastroenterología, Endocrinóloga Pediátrica y Reumatología. Además, tiene disponible los siguientes servicios ambulatorios: Centro de Imágenes, Laboratorio Clínico, Exámenes Físicos-Certificado de Salud, Vacunación.

A partir del año fiscal 2020-2021, se crea este Programa presupuestario donde se presentan de manera separada sus recursos humanos y fiscales de las demás facilidades del Departamento de Salud con el fin de facilitar la redención de cuentas ("accountability"). En años fiscales previos los datos se presentaban bajo el Programa de Instituciones de Salud.

Clientela

Pacientes del área de Bayamón y las áreas norte y central de Puerto Rico.

Desglose del Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 0 0 0 3,807
Ingresos Propios 0 0 0 11,131
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 7,336
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 0 22,274
Total, Origen de Recursos 0 0 0 22,274
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 0 0 7,084
Servicios Comprados 0 0 0 3,275
Servicios Profesionales 0 0 0 7,290
Otros Gastos Operacionales 0 0 0 785
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 0 0 1,464
Compra de Equipo 0 0 0 242
Materiales y Suministros 0 0 0 2,125
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 0 9
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 0 22,274
Total, Concepto 0 0 0 22,274
 

PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Establece la política pública en el sector de salud y dirige los programas de la Agencia. Este Programa está compuesto por las siguientes oficinas: Secretario de Salud, Subsecretario, Asesores Legales, Comunicaciones, Auditoría Interna, Asuntos Federales, Ayudantes Especiales, Consejo General de Salud, Oficina del Fondo Contra Enfermedades Catastróficas y Oficina de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esta última sitúa a Puerto Rico en el contexto internacional, como asesor y beneficiario de las experiencias de otros países ante la perspectiva de unos desarrollos científicos-tecnológicos y necesidades en el área de la salud. Además, cuenta con la Comisión para la Prevención del Suicidio (Ley 227-1999, según enmendada), la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico (Ley 10-1999) y la Oficina de Implantación y Monitoreo de la Ley HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act). Esta última tiene la responsabilidad de velar porque los organismos adscritos al Departamento de Salud, en cumplimiento con la Ley HIPAA, presten atención y seguimiento a la fase de simplificación administrativa. Bajo este Programa se encuentra la Oficina de Investigaciones. Ésta ofrece sus servicios a las agencias que forman parte del componente del Departamento de Salud, en asuntos relacionados con la sana administración pública y la previsión de servicios de calidad y excelencia a la ciudadanía.

Clientela

La clientela la componen funcionarios del Departamento de Salud, instituciones del Gobierno Federal, otras agencias públicas, entidades privadas, estudiantes, profesores, investigadores, organizaciones comunitarias, así, como público en general.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 49,277 37,436 43,330 22,788
Fondos Especiales Estatales 2,235 0 0 0
Fondos Federales 169 169 169 496
Ingresos Propios 28,372 3,616 1,520 2,080
Resolución Conjunta del Presupuesto General 45,394 19,849 16,308 31,277
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 125,447 61,070 61,327 56,641
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 1,995 2,195 10,115 18,157
Ingresos Propios 297 959 699 510
Resolución Conjunta del Presupuesto General 315 350 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 2,607 3,504 10,814 18,667
 
Mejoras Permanentes  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 155,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 0 155,000
Total, Origen de Recursos 128,054 64,574 72,141 230,308
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 6,373 5,126 4,823 5,367
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 20,085 11,971 1,744 1,836
Servicios Comprados 4,765 2,859 7,072 13,683
Donativos, Subsidios y Distribuciones 29,700 29,777 32,630 20,070
Gastos de Transportación 447 388 190 197
Servicios Profesionales 8,562 3,985 1,315 1,706
Otros Gastos Operacionales 20 38 10,740 330
Asignaciones Englobadas 104 6,000 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 35,309 0 0 359
Compra de Equipo 167 894 161 313
Asignación Pareo Fondos Federales 19,047 0 2,016 2,016
Materiales y Suministros 498 32 214 10,351
Anuncios y Pautas en Medios 370 0 422 413
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 125,447 61,070 61,327 56,641
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 2,310 3,504 10,814 18,667
Entidades Gubernamentales 297 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 2,607 3,504 10,814 18,667
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 0 155,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 0 155,000
Total, Concepto 128,054 64,574 72,141 230,308
 

Servicios Auxiliares

Descripción del Programa

Provee apoyo gerencial y administrativo en las áreas programáticas del Departamento para facilitar que cumplan con sus objetivos. Además, colabora en la implantación de la política pública en el campo gerencial y administrativo y contribuye en el desarrollo de estrategias efectivas. Para ello, planifica, desarrolla y coordina las labores de las oficinas centrales del Departamento, en el aspecto administrativo, las cuales son: Compras y Subastas, Finanzas, Servicios Generales, Facilidades de Salud, Contratos de Arrendamiento de Facilidades, Oficina de Seguros y Riesgo, Oficina de Recursos Humanos y Oficina de Presupuesto. Por otra parte, coordina la implantación de estrategias gerenciales de la Secretaria de Salud, revisa los planes de trabajo y propuestas de contratos, y planifica y coordina las funciones administrativas del Departamento de Salud.

Clientela

Unidades programáticas del Departamento de Salud.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,794 5,231 3,760 4,561
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,794 5,231 3,760 4,561
Total, Origen de Recursos 5,794 5,231 3,760 4,561
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 5,295 4,979 3,241 4,042
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 435 155 416 416
Servicios Comprados 64 97 103 103
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,794 5,231 3,760 4,561
Total, Concepto 5,794 5,231 3,760 4,561
 
Planificación, Evaluación y Estadísticas en el Área de Salud

Descripción del Programa

Sirve de instrumento institucional y de apoyo a los distintos niveles gerenciales del Departamento de Salud para facilitar la toma de decisiones y permitir el cumplimiento de la misión de la Agencia, en forma eficaz y productiva. Además, asesora a la Secretaria de Salud sobre la situación de salud de la población, mediante la identificación de tendencias en la prevalencia y mortalidad de las distintas condiciones de salud, al utilizar las fuentes de datos que genera el Departamento. Entre los múltiples esfuerzos dirigidos a alcanzar los objetivos establecidos sobresalen: sistematizar e institucionalizar el proceso de planificación, formular planes de acción a corto y largo plazo, evaluar programas, estrategias y acciones, monitorear la calidad de los servicios, servir de apoyo a todos los componentes del Departamento de Salud en situaciones de emergencias epidemiológicas o cualquiera otra situación extraordinaria que afecte la salud pública, para desarrollar y analizar las estadísticas relacionadas con la salud. La Secretaría propiciará el funcionamiento eficaz y productivo de las diversas dependencias para lograr las metas y objetivos trazados y el cumplimiento de la misión del Departamento de Salud. Consta de cuatro divisiones: Planificación Estratégica, Análisis Estadístico, Evaluación y Monitoreo y Sistema de Información Geográfico. También, tiene adscrita dos programas que se subvencionan con fondos federales: Salud Primaria y Salud de las Minorías. También pertenece a este Programa, la Oficina de Informática y Avances Tecnológicos (OIAT), que cuya creación surgió para satisfacer la necesidad de implantación de un plan maestro para el procesamiento electrónico de datos en el Departamento de Salud. Está compuesta por las Divisiones de Dirección, Administración, Análisis y Programación de Sistemas Electrónicos, Operaciones y Control y Apoyo Técnico.

Clientela

Funcionarios del Departamento de Salud, instituciones del Gobierno Federal, otras agencias públicas, entidades privadas, estudiantes, maestros, profesores, investigadores, organizaciones comunitarias y público en general.

Datos Estadísticos 2019 2020 2021

 

Asistencia técnica provista 121 239 266
Coordinación con agencias públicas y privadas 13 235 193
Informes especiales 4 36 36
Informes estadísticos publicados 4 19 19
Presentaciones sobre promoción, logros y proyectos futuros del Departamento 18 149 137
Proyectos especiales en desarrollo 102 16 16
Solicitudes atendidas de información estadística 965 1,025 1,025

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2020-2021.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 0 1,674
Ingresos Propios 166 0 239 238
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,733 1,310 1,451 1,469
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,899 1,310 1,690 3,381
Total, Origen de Recursos 1,899 1,310 1,690 3,381
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,160 988 901 883
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 578 322 553 553
Servicios Comprados 98 0 9 157
Gastos de Transportación 0 0 7 0
Servicios Profesionales 61 0 215 1,762
Otros Gastos Operacionales 2 0 3 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 0 0 25
Materiales y Suministros 0 0 2 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,899 1,310 1,690 3,381
Total, Concepto 1,899 1,310 1,690 3,381